<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<recordList>
		<record>
			<P.č.>1/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>2/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2124630927</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>61.73</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>3/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081075405</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>194.84</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>4/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119000831</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1600</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>5/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8224007036</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>6/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>224.82</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>7/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>190100002</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Podduklianske noviny</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>8.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Pavol Sivák-PONO PRESS, 8.mája 492/7,Svidník /37653903</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>8/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8223972693</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>77.52</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>9/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8224057162</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>10/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>5590029403</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Update Winasu</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>119.5</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>R165/2017</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>IVES Košice,Čsl.armady 20, Košice/00162957</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>11/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001183985</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>118</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>1/04 výkaz 12/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>10.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>12/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190001</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>14.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>13/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8482932898</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Dobropis za plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1862.72</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>14/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>16.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>15/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8600052516</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>979</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>16/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8225374887</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>17/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8225374874</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>18/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081083156</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102.96</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>19/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019010</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Update dochadz.systému, Modul Service</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>420</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>18.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>BenTel s.r.o. Hanojská 4, Košice /46506802</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>20/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019018</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>22.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>21/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2124647419</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>72.36</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>28.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>22/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20012019</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Ubytovanie</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40.5</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>31.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Cirkevný zbor, Hlavné nám.4497/16A,Rimavská Sobota /31923011</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>23/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>21012019</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Ubytovanie</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40.5</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>31.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Cirkevný zbor, Hlavné nám.4497/16A,Rimavská Sobota /31923011</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>24/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119012525</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1600</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>31.1.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>25/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8150077485</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>949</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>26/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081089235</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>126.76</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>27/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8226034898</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>28/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8225999621</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>83.86</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>29/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8226084950</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>30/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3690000010</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Diagnostika a ŠZM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1078.39</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>7.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>INTES Poprad s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, Poprad /36449814</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>31/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>251.53</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>32/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190132</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>12.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>33/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001194279</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40.65</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>1/04 výkaz 1/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>13.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>34/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190018</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stropkovske Spektrum</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>13.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Spektrum Stropkov s.r.o. Nám.SNP 538 /31708617</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>35/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>190020</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Archivné krabice</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>105.12</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>13.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Polygraf-sk,s.r.o. Partizánska 623/28, Svidník /36493121</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>36/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>14.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>37/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8227414010</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>38/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8227414029</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>39/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019047</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>20.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>40/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081097050</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>57.78</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>20.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>41/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19039</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Tonery,renovácia tonerov,batéria</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>351</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>25.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>42/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190208</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava vonkajšej parapety</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>70.8</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>26.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>H.K.K. mont, s.r.o. Festivalová 709/5, Svidník /36723185</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>43/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2124856863</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>79.92</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>28.2.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>44/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8150103833</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>895</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>45/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190234</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>46/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081102776</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>58.05</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>47/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>17335914</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za školenie</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>60</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>6.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SAVE, Zvolenská 27, Bratislava /50644319</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>48/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1990133</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Bioindikatory</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>144.7</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>6.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vitamed.Sk s.r.o. 1.mája 45, Pezinok /45487090</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>49/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8228128860</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>50/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8228043258</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>77.94</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>51/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119025962</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1600</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>52/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8228078460</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-8/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>53/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>5900081</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Testovacie prúžky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>104</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>11.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Watewr Resources s.r.o.Hlavná 294,Kráľova n/Váhom /45986819</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>54/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>206.41</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>12.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>55/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001199698</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>59.9</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>1/04 výkaz 2/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>13.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>56/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>15.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>57/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019078</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>15.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>58/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8229469586</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>59/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8229469567</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>60/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081111091</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>104.93</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>20.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>61/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190021</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kontrola hasiacich prístrojov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>24.88</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>22.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12,Bardejov /51177854</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>62/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2124874329</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>52.56</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>26.3.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>63/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190287</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Tlač letákov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>240</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>1.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Tlačiareň svidnícka s.r.o. Čat.Nebiljaka 121/18, Svidník /36478326</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>64/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119034163</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1440</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>65/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190035</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon činnosti pož.technika</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>60</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9/2017</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12,Bardejov /51177854</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>66/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8130131650</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>490</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>67/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191160369</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Servis moto.vozidla</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>202.66</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>3.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 </Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>68/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081117286</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>303.19</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>69/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190407</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>70/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8230138970</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>71/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8230104291</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>92.68</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>72/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8230192543</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>73/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>191.65</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>74/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019013</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kalibrácia teplomerov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>46.8</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>10.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>etc...Slovakia s.r.o. Prostějovská 115,Prešov /36460583</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>75/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001207615</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>96.5</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>1/04 výkaz 3/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>76/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>256424762</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>UV lampa a emulzia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>390.06</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>12.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Hartmann-Rico s.r.o. Einsteinova 24,Bratislava /31351361</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>77/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191160437</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava motor.vozidla </Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>678.18</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>15.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 </Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>78/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>15.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>79/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191450</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Papierové náustky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>16.2</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>16.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Medihum s.r.o. Bosákova 7,Bratislava /35952580</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>80/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8231541771</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>81/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8231541780</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>82/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081125320</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>195.12</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>83/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>421805</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Rozbor ryže</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>88.5</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>18.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ŠVPÚ, Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín /42355613</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>84/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>0700713821</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poistenie osôb v mot.vozidlach</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>41.84</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>700713821</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>23.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>85/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>0700713819</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poistenie osôb v mot.vozidlach</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>41.84</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>700713819</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>23.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>86/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019109</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>25.4.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>87/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119045597</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1280</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>88/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8180155815</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>188</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>89/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8232217901</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>90/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081132872</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>118.5</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>91/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190576</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>92/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2125085990</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90.52</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>93/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8232273842</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>94/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8232182173</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>82.06</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>95/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1900436</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Eset-antivirak update na 2 roky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>588</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>9.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing.Peter Štec-ATIS, Hviezdoslavova 1469/61,Senica /11838132</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>96/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>174.31</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>13.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>97/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001215444</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>64.15</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>1/04 výkaz 4/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>13.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>98/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1900108659</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Prezutie pneumatik</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>36</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>14.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Andros s.r.o. Strokovská 474,Svidník /51084554</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>99/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>6518826357</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Havarijné poistenie SK674AH</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>249.94</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>6518826357</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>15.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava /00585441</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>100/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>6554104271</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Havarijné poistenie SK150AR</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>153.42</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>6554104271</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>15.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava /00585441</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>101/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19127</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Tonery,batéria</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>586.57</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>15.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>102/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>16.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>103/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8233630965</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>104/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8233630974</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>105/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081140179</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>41.86</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>20.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>106/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>511009509</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poistenie hnuteľných vecí</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>235.84</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>511009509</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>20.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>107/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>511009508</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poistenie budovy</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>412.43</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>511009508</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>20.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>108/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019139</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>22.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>109/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2125199212</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>65.29</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>29.5.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>110/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119055310</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1520</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>111/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8170181935</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>79</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>112/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8234310967</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>113/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081146560</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>306.07</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>114/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190742</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>115/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8234373570</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20.02</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>116/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8234373570</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>88.42</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>117/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>185</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>12.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>118/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190176</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Skúmavky na odber sterov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>76.2</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>12.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Biolab Slovakia spol.s.r.o. Okružná cesta 74,Komárno /44083327</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>119/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019053</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonne aparáty</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>172.8</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>12.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ASTE spol.s.r.o. Bielocerkevská 4, Košice /45644594</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>120/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20192008</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za vzdeláv.aktivitu</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>10</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>SVZ 2019/16/1</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>12.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SKIZP Drieňová 27, Bratislava, /42131758</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>121/209</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001226259</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal a prenájom priečinka</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>105.2</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>1/04 výkaz 5/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>13.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>122/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3690000085</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Diagnostika a ŠZM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>543.24</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>13.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>INTES Poprad s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, Poprad /36449814</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>123/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>14.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>124/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1990351</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Bioindikatory</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>483.13</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>17.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vitamed.Sk s.r.o. 1.mája 45, Pezinok /45487090</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>125/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8235735621</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>126/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8235735601</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>127/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019170</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>19.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>128/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081154976</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>113.22</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>19.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>129/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191160758</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava osobného auta SK 880AR</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>85</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>20.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 </Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>130/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191160757</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava osobného auta SK 674AH</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>61.85</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>20.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 </Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>131/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191160759</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Montáž zásuviek do osob.aut</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>159.56</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>20.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 </Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>132/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2125316247</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>76.26</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>28.6.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>133/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1020190091</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon činnosti pož.technika</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>60</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9/2017</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12,Bardejov /51177854</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>134/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119065713</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1680</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>135/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8629238501</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>73</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>3.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>136/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081163045</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>225.67</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.7.-2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>137/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>201980863</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>138/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019362</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kontrola EZS</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>48</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>1/05/2010</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Fittich Preal s.r.o. Slovenská 12, Prešov /31668836</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>139/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190704</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava strechy</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>576</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>8.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>H.K.K. mont, s.r.o. Festivalová 709/5, Svidník /36723185</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>140/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8236421770</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>141/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8236482093</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548 D-3/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>142/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8236385853</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>84.35</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>10.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>143/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>151.6</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>144/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019205</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>12.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>145/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>15.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>146/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001236763</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal a prenájom priečinka</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>186.55</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>68/2004 výkaz 6/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>15.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>147/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8237857487</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>148/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8237857461</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>149/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081170105</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>27.08</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>150/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191160937</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava motor.vozidla </Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>144.98</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>26.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 </Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>151/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2125335486</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>63.37</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>26.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>152/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19191</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Renovácia tonerov a tonery</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>191.38</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>30.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>153/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19191</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Tonery</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>535.2</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>30.7.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>154/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119077996</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1440</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>1.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>155/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8120234331</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>73</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>156/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190961</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>157/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081178270</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>216.4</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>158/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8238547950</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>159/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8238617872</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>25.49</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548 D-3/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>160/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8238511635</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>62.98</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>8.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>161/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>152.56</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>16.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>162/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>16.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>163/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001244715</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal a prenájom priečinka</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>87.05</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>68/2004 výkaz 7/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>16.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>164/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8239997160</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>19.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>165/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8239997177</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>19.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>166/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081184544</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>109.29</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>20.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>167/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019240</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>23.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>168/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2125549597</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>73.5</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>28.8.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>169/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>6556158695</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Havarijné poistenie SK 880AR</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>214.94</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>6556158695</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Kooperatíva a.s. Štefanovičova 4, Bratislava /00585441</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>170/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119087172</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1200</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>3.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>171/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8658328366</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>152</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>3.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>172/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191118</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>173/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081190973</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>95.19</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>174/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191161131</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava motorov.vozidla</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>259.63</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>4.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Š-Autoservis Bardejov s.r.o.Požiarnicka 5,Stropkov /36468142 </Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>175/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>153.85</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>176/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8240691481</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>177/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8240759671</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548 D-3/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>10.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>178/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8240655488</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>75.96</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>10.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>179/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001252261</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal a prenájom priečinka</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>85.8</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>68/2004 výkaz 8/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>12.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>180/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191220020</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za konferenciu</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>360</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>12.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SLS, Cukrova 3, Bratislava /00178624</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>181/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>16.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>182/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8242150946</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>183/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8242150958</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>184/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019272</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>185/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081199124</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>71.53</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>186/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19240</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Tonery a switche</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>215.62</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>23.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>187/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>201901759</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Mobilná skartácia dokumentov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>35.88</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>30.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70,Nová Baňa /45539197</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>188/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20194</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava poruchy v kotolni</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>45</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>30.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ladislav Jenča, Duklianska 648/19,Svidník /3524441</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>189/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>297965</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Obnova domeny </Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90.31</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>205/2006</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>30.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Atlantis Systems s.r.o.  Gorkého 6, Bratislava / 35844230</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>190/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2125665124</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>79.79</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>30.9.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>191/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119097408</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1600</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>1.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>192/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3690000177</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Diagnostika a ŠZM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>858.12</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>1.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>INTES Poprad s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, Poprad /36449814</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>193/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8677703518</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>472</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>2.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>194/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1020190140</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon činnosti pož.technika</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>60</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9/2017</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>3.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12,Bardejov /51177854</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>195/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191245</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>3.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>196/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081205362</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>390.86</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>4.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>197/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8242858675</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>198/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8242927339</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548 D-3/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>199/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8242823374</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>72.98</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>200/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>165.38</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>10.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>201/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>29192156</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Normy</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>24.8</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>11.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ÚNMS SR Štefanovičová 3, Bratislava /30810710</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>202/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19260</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava operačného systému</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>36</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>14.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>203/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001260944</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal a prenájom priečinka</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>158.3</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>68/2004 výkaz 9/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>14.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>204/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190599</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kalibrácia fotometra</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>150</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>16.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>AWV s.r.o. Kukučínova 1336,Kysucké Nové Mesto /46423028</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>205/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>16.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>206/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8244331334</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>207/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8244331348</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>21.72</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>208/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081213760</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>113.65</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>209/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>0700743318</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poistenie osôb v mot.vozidlach</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>41.84</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>700743318</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>21.10.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>210/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019305</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>43767</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>211/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1990635</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Bioindikatory</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>418.96</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>43768</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vitamed.Sk s.r.o. 1.mája 45, Pezinok /45487090</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>212/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19270</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Tonery</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>525.84</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>43768</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>213/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1900122351</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Pneumatiky zimné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>191.6</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>43769</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Andros s.r.o. Strokovská 474,Svidník /51084554</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>214/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>11119</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kominárske práce</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>50</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>43773</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Stanislav Štec Komin servis,Magurska 10,Prešov /34651659</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>215/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119110246</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1600</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>216/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8180310647</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>780</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>217/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191345</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>218/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2125791465</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>85.94</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>219/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081220296</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>223.9</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>220/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8245083527</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>22.01</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>221/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8245150387</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548 D-3/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>222/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8245047214</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>73.36</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>7.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>223/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>191.03</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>224/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>84178657</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poradca 2020</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>32.9</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>11.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina /36371271</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>225/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>14.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>226/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>190103771</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Anatomické modely</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>610.2</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>14.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Mixxer Medical s.r.o. Kollárova 49, Martin /36380725</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>227/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001269083</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal a prenájom priečinka</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>75.5</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>68/2004 výkaz 10/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>15.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>228/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019005</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava a maľba stien</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>570.9</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>18.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Milan Žumár ml.Rammuz, Rakovčík 52, /46834885</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>229/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2600095545</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>79.79</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>230/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8246569613</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>231/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8246569595</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>232/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081228440</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>106.66</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>19.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>233/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19290</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Počitač a tlačiarne</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1174.68</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>20.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>234/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191117</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výmena dverí</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>434.15</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>20.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>H.K.K. mont, s.r.o. Festivalová 709/5, Svidník /36723185</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>235/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190688</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Štandardy pre voľný chlór-diagnostika</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>96</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>21.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>AWV s.r.o. Kukučínova 1336,Kysucké Nové Mesto /46423028</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>236/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20192401</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Mandátne certifikáty</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>72</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>21.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Disig a.s. Záhradnícka 151,Bratislava /35975946</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>237/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190350</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výterovky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>76.8</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>22.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Biolab Slovakia spol.s.r.o. Okružná cesta 74,Komárno /44083327</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>238/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190098</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Update Uafalan</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>192</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>25.11.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Arkos spol.s.r.o. Černyševského 26, Bratislava /35691069</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>239/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019338</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>43795</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>240/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>7290000253</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kalibrácia Reflotrónu</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>296.86</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>43797</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>INTES Poprad s.r.o. Nám.sv.Egídia 95, Poprad /36449814</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>241/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>86101235</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poradca 2020-doplatok</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>32.9</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>43797</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, Žilina /36371271</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>242/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>202004094</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Magazín zdravia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>6.6</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>2.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Petit Press a.s.,Lazaretská 12, Bratislava /35790253</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>243/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>720200999</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Update Vema</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>628.44</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>04/606-0</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>3.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vema s.r.o., Plynarenská 7/C,Bratislava /31355374</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>244/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8610009033</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Plyn</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>919</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9100104856</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>3.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>SPP a.s. Mlynské nivy 44/a,Bratislava /35815256</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>245/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>862019</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Revízia kotone a spotrebičov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>165</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>3.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Václav Hudák-ORPLYN,Bartošovce 64 /33690120</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>246/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019135</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Modul Web</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>234</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>4.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>BenTel s.r.o. Hanojská 4, Košice /46506802</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>247/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081234834</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>327.66</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>248/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019375</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava elektroinštalácie</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>31.1</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>5.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>C.Dudáš Elektrotransport CD,Sov.hrdinov 373/11,Svidník /34237399</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>249/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>119121243</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Stravné lístky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1040</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>K-274/PO98</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>5.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Up Slovensko s.r.o. Tomášiková 23/D,Bratislava /31396674</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>250/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019003</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Pracovná obuv</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>1080</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>5.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>A.Kurimský MOBARD AK,Moyzesova 6,Bardejov /40694062</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>251/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019067</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kalibrácia teplomerov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>47.4</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>5.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>etc...Slovakia s.r.o. Prostějovská 115,Prešov /36460583</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>252/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191222</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kancelárske potreby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>532.04</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>5.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Helena Tančínová, Vyšný Orlík 131, /33103798</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>253/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20190714</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Testovacie tabletky pre chlór</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>86.4</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>5.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>AWV s.r.o. Kukučínova 1336,Kysucké Nové Mesto /46423028</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>254/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191540</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nájom za garáž</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>40</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>01/03/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>6.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>P.Pilip Bytsertvis,Stropkovska 473,Svidník /30300720</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>255/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>901225433</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Zdravie</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>26.28</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>6.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>256/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8247287349</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>22.39</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2012 D-4/2014,D-/2016,7/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>257/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2290176363</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Elektrická energia</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>213.25</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>5100266134C</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>9.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Východoslovenská energetika a.s.Mlynská 31, Košice /44483767</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>258/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1020190185</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon činnosti pož.technika</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>60</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>9/2017</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Revimad s.r.o. Gutgeselova 4038/12,Bardejov /51177854</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>259/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191211</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava zvodu</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>660.6</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>H.K.K. mont, s.r.o. Festivalová 709/5, Svidník /36723185</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>260/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8019237600</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Zákonné poistné r.2020</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>96.9</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>8019237600</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>261/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8019237614</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Zákonné poistné r.2020</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>96.9</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>8019237614</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>262/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8019237607</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Zákonné poistné r.2020</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>74.03</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>8019237607</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>263/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8019237613</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Zákonné poistné r.2020</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>13.3</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>8019237613</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Allianz_SP a.s. Dostojevského rad 4, Bratislava /00151700</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>264/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019187</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Pracovná obuv,odev</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>183</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Stanislav Hvozda-ADAS,D.Millyho 483/10,Svidník /34241493</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>265/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8247359340</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>19.99</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2029779548 D-3/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>266/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8247249655</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>72.38</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>0236884/2003-ISDN D-5,6/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>11.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>267/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019639</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kontrola EZS</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>96</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>1/05/2010</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>12.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Fittich Preal s.r.o. Slovenská 12, Prešov /31668836</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>268/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019694</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava EZS</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>60</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>40299</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>12.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Fittich Preal s.r.o. Slovenská 12, Prešov /31668836</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>269/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19120166</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Zdravotnícky materiál</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90.4</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>13.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>M.J.spol. s.r.o. MUDr. Pribulu 149,Svidník /36471178</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>270/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>310196430</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Konferenčná mapa s úchytom</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>73.2</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>13.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Top Office s.r.o.,Hlavná 922,Matúškovo /36355160</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>271/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191212</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kancelárske stoličky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>768</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>13.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>L.C.Trade s.r.o. Sov.hrdinov-Verchovina,Svidník /31677657</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>272/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>9001275953</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poštový paušal a prenájom priečinka</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>63.15</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>68/2004 výkaz 11/2019</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>13.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9,Banská Bystrica /36631124</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>273/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19331</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Tonery</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>632.4</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>16.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>274/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1010019182</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Poplatok za internet</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>102</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>35711157-2/2011</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>16.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava /35954612</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>275/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19323</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výmena batérii do záložných zdrojov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>84.24</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>16.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>276/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8248780844</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>911614378 D-9/2016,  10/2018         </Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>277/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>8248780868</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Telefonné poplatky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>2/2012 D-3/2014,D-7/2016,D-8/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>17.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava /35763469</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>278/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>3081243471</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Nákup PHM</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>282.07</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>306/02634</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>18.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Slovnaft a.s.  Vlčie hrdlo 1,Bratislava /31322832</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>279/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019372</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Výkon zodpovednej osoby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>90</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy>3/2018</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>43817</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Ing. Ivan Kolka, Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce /40364003</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>280/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191207</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Čistiace potreby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>799.45</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>18.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694,Svidník /50754432</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>281/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1990749</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Simulačná pomôcka</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>160.8</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>18.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vitamed.Sk s.r.o. 1.mája 45, Pezinok /45487090</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>282/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>1062019</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Školenie obsluhy kotlov</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>140</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>19.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Václav Hudák-ORPLYN,Bartošovce 64 /33690120</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>283/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>420200473</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Seminár</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>54</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>19.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vema s.r.o., Plynarenská 7/C,Bratislava /31355374</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>284/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191214</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Montáž sadrokartonovej steny</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>126</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>19.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>H.K.K. mont, s.r.o. Festivalová 709/5, Svidník /36723185</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>285/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191147</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Papierové utierky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>673.92</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>19.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Mgr.Gabriela Dereníková-HYGART,Nábrežná 861/15,Bardejov /34514805</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>286/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191208</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kancelárske potreby</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>902.31</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>19.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694,Svidník /50754432</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>287/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19426293</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Spisová skriňa,kôš,fixy,tabuľa</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>756.84</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>19.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>B2B Partner s.r.o. Šulekova 2,Bratislava /44413467</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>288/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2020546</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vestník MZ SR</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>69</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>20.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Obzor s.r.o. Exnárovs 7,Bratislava /35708956</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>289/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2019146</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava dochádzkového systému</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>139.8</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>23.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>BenTel s.r.o. Hanojská 4, Košice /46506802</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>290/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191223</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Oprava strechy</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>540</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>23.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>H.K.K. mont, s.r.o. Festivalová 709/5, Svidník /36723185</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>291/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19426590</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Papierové bloky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>31.2</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>23.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>B2B Partner s.r.o. Šulekova 2,Bratislava /44413467</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>292/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>2500027888</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Vodné stočné</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>20.83</Hodnota_plnenia>
			<Číslo_zmluvy> 2/2013-70-000063246PO2013</Číslo_zmluvy>
			<Dátum_doručenia>23.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>Vsl.vodár.spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice /36570460</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>293/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>191210</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kancelársky papier</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>269.85</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>27.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>JaReDiKa s.r.o. Centrálna 694,Svidník /50754432</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>294/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>21019415</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Neonové trubice</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>48</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>27.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ALNA SK s.r.o. Sov.hrdinov 467/1,Svidník 46790284</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>295/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>20191228</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Kancelárske stoličky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>384</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>30.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>L.C.Trade s.r.o. Sov.hrdinov-Verchovina,Svidník /31677657</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>296/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>19343</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Materiál pre výpočtovú techniku</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>98.38</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>30.12.2019</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ADM com s.r.o. , Makovická 769/21,Svidník /43776396</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
		<record>
			<P.č.>297/2019</P.č.>
			<Číslo_faktúry>21019431</Číslo_faktúry>
			<Popis_faktur.plnenia>Mikrovlnka,baterky</Popis_faktur.plnenia>
			<Hodnota_plnenia>79.4</Hodnota_plnenia>
			<Dátum_doručenia>43829</Dátum_doručenia>
			<Identifikácia_dodávateľa>ALNA SK s.r.o. Sov.hrdinov 467/1,Svidník 46790284</Identifikácia_dodávateľa>
		</record>
	</recordList>
</Root>