<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Faktury_2022 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/323</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>76.74</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-01-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>SDPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/322</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Odvoz biologického odpadu</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>65.47</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-12-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Fecupral s.r.o. Ľ.Šúra 17, 082 21 Veľký Šariš, 36448974</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/321</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-01-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/320</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zrážková voda 01.10.-31.12.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>232.26</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-01-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/319</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/318</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné odborné časopisy - vyúčtovanie </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-12-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/317</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vrátenie za nevyčerpané stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-10</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/316</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Toaletný papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>180</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/83</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>HygArt s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov, 51447878 </dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/315</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>159.84</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-12-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>SDPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/314</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kontrola HP a hydrantov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>40</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/12</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozer Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUT</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/313</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výmena radiatora</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>600.97</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/77</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Inštalatherm s.r.o. Duklianska 34, 085 01 Bardejov, 45707421</dodavatel>
		<DPH>SDPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/312</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.7</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/311</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia záloha 12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/310</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelársky papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/87</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/309</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Renovácia tonerov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>46.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/85</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/308</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické testy Afinion</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>390.5</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/84</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Eurolab Lambda a.s. T Mikina 2, 917 01 Trnava, 35869429</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/307</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Práškové reagencie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>126.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Chlormont  s.r.o. Pohranice 510, 951 02 Pohranice, 44590130</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/306</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/305</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelársky nábytok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>989.7</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/80</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kancelária 24h s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 46493000</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/304</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 11/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/303</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava a údržba kancelárskeho priestoru</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1300</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/82</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>MAC-BAU  s.r.o. Partizánska 45, 085 01 Bardejov, 52389065</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/302</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96.84</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve 7/2022/7,8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/301</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poistenie nehnuteľnosti 25.12.-2022-24.3.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>212.77</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy 9160139040</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/300</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Príslušenstvo k PC</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>25.36</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/81</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/299</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.12.-05.01.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/298</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –  vyúčtovanie 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4.16</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/297</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Čistiace potreby, spotrebný materiál pre autodopravu</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>216.75</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/78</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Predajňa u Fecka , Záhradná 8085 01 Bardejov</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/296</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Odborné prehliadky plynu, plynových kotolní za rok 2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>290</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/51</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Václav Hudák- Orplyn Bartošovce 64, 086 42 Hertník, 33690120</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/295</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>48.05</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/294</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné 2023 – odborné časopisy – zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>88.28</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-12-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/293</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/292</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/291</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/290</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ523AI</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>204.25</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/75</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/289</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/288</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1619.68</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/74</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/287</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/286</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>HP BJ705BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>176.01</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy 6556593179</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kooperatíva , poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/285</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PZP BJ705BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>137.02</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy 6600703663</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kooperatíva , poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/284</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Mandátny certifikát zástupkyňa RH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>36</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/72</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/283</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/282</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vodné,. Stočné 19.05.-21.11.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>318.13</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>24.11.202</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/281</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pracovná obuv</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>46</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/63</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Bardfarm s.r.o. Kellerova 8, 085 01 Bardejov, 31685421</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/280</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Rol-up s potlačou</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>99.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/76</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-30</datum_dorucenia>
		<dodavatel>H&amp; H Slovakia s.r.o.Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov, 36492647</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/279</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>70.62</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/70</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/278</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vydanie MC – zástupkyňa RH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>24</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/73</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Consult Office, s.r.o. Jantárova 30, 040 01 Košice, 45561311</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/277</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>MFP Brother - tlačiarne</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>289</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/71</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/276</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Držiak na fľaše, teleskopická tyč</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>178.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/64</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Denios s.r.o. Šoltésovej 1995, 911 01 Trenčín, 25178831</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/275</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>413.31</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-12-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/274</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelárske potreby</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>306.95</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/68</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Atap-Jozef Holovač Bažantia 13, 08 001 Prešov, 34655395</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/273</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelársky papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>306</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>B J/2022/67</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/272</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Originálne tonery, renovácia tonerov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>522.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/66</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/271</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>259.04</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-11-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/270</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 10/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/269</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktualizácia EDS 2023-2024</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>82.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/69</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Elektročas s.r.o. Hlavná 48, 900 27 Bernolákovo, 35841397</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/268</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/267</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –  záloha 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/266</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PZP BJ 523AI</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>123.42</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. z. 6600702003</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kooperatíva , poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/265</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Revízia elektroinštalácie garáží</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>150</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/58</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>RE-PR-O-M el. zariadení Ing. Benjamín Tamáš, Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/264</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.7</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve 7/2022/7,8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/263</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné – zdravotnícke noviny 2023 - vyúčtovanie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-11-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mafra Slovakia a.s. Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, 51904446</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/262</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pico Smokerlyzer, sada spotrebného materiálu</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>442.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/61</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Intertec s.r.o. Hronská 6, 974 01 Banská bystrica , 00692972 </dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/261</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pracovné odevy</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/65</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Vaniko s.r.o. Kláštorska 126/19, 085 01 Bardejov, 46275436</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/260</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie 10/2022 preplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-26.38</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/259</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovanie fa – osobný PC</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-11-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/258</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.11.-05.12.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/257</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné – zdravotnícke noviny 2023 - záloha</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>103.5</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-11-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mafra Slovakia a.s. Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, 51904446</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/256</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Toaletný papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>162</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/60</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hedonia s.r.o. Dvorčianska 74 949 01 Nitra, 36536415</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/255</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelárske stoličky</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>796.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/59</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>B2B Partner s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava, 44413467</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/254</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Práva Vema 11/22-10/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>185.28</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-11-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Solitea  Slovensko  a.s. Plynárenska 7/C, 821 09 Bratislava, 36237337</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/253</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/252</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/251</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/250</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Osobný počítač vrátane monitora</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>882.05</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/62</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/249</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/248</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 11/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/247</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/246</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-10-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/245</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Účastnícky poplatok MPS-OPV-9/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>180</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>prihláška</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-10-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Výskumný ústav vodného hospodárstva, Nám. arm. Gen. L Svobodu 5, 812 49 Bratislava, 00156850</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/244</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>329.3</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-11-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/243</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1409.72</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/42</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-10-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/242</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>73.4</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-10-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/241</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Revízia elektroinštalácie budovy</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>198</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/58</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-11-24</datum_dorucenia>
		<dodavatel>RE-PR-O-M el. zariadení Ing. Benjamín Tamáš, Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/240</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava kosačky</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>50.5</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/55</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-10-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Zuzana Hnátová, Pod Lipkou 25, 085 01 Bardejov, 40296601</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/239</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha   10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/238</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Drevené tampóny v skúmavke</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>44.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/54</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-10-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno, 44083327</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/237</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.10.-05.11.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/236</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelárske potreby</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>63.82</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/53</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-10-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Pretože tripsy s.r.o. Sliačska 1 E, 831 02 Bratislava –Nové Mesto 52724077 </dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/235</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>HP BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>210.77</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy> Č. zmluvy2405721352</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Generali poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/234</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Čistiace potreby</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>70.72</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/52</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-10-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Predajňa u Fecka , Záhradná 8085 01 Bardejov</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/233</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/232</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/231</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/230</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 10/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/229</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PZP BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>130.11</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č.z. 6586697032</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kooperatíva poisťovňa , a.s. Štefanovičova 4816 23 Bratislava 1, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/228</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Update účtovníctvo- vyúčtovacia fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-10-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/227</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktualizácia BOZP a PO I1I.Q.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>120</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>MZ BJ/2017/8 a dodatok č. 9 zo dňa 29.06.2022</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045</dodavatel>
		<DPH> Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/226</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –  vyúčtovanie    09/2022 preplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-36.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/225</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 09/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>35.55</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/224</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pranie pradla 3.Q.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74.52</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-10-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Nsp  Sv. Jakuba n.o. Bardejov , Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/223</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>60.85</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/222</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 9/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve 7/2022/7,8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/221</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 09/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/220</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>500</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-10-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/219</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 09/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-10-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/218</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zrážková voda 01.07.-30.09.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>232.26</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-09-30</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/217</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Internet update – účtovníctvo 01.01,-30.06.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-09-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/216</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Účastnícky poplatok Online manažérske vzdelávanie vedúcich ŠZ</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>297</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>prihláška</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Proeko – Inštitút vzdelávania s.r.o Strmý vŕšok 18, 841 05 Bratislava, 50685406</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/215</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 09/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/214</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1 524,69</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/42</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/213</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelársky papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>142.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/49</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/212</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kontrola, čistenie komínov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>100</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/45</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mgr. Pavol Demjanovič  Kominár-BJ. J.Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov, 43017487</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/211</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>71.47</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-09-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/210</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 09/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/209</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Previerka funkčnosti EZS 2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>71.82</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/48</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/208</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha   09/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/207</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 08/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>202.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/206</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Mandátny certifikát  RH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>36</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/44</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/205</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve 7/2022/7,8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/204</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poistenie nehnuteľnosti 25.09.-25.12.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>212.77</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy 9160139040</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/203</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické testy, lancety- vyúčtovacia fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-09-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Pilulka.sk a.s. Pestovateľská 3, 821 04 Bratislava, 47235225</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/202</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.09.-10.10.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/201</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické testy – wellion – vyúčtovacia fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-09-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Lekáreň RPT s.r.o. Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, 52740447</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/200</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie  08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-13.97</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/199</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vydanie MC RH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>24</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/43</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Consult Office, s.r.o. Jantárova 30, 040 01 Košice, 45561311</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/198</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické testy cholesterol, glucosa </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>213.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/46</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Lekáreň RPT s.r.o. Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina, 52740447</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/197</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické testy, lancety</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>55.26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/47</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-09-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Pilulka.sk a.s. Pestovateľská 3, 821 04 Bratislava, 47235225</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/196</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>37.65</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/195</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/194</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 09/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/193</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 09/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/192</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/191</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 09/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-09-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/190</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-08-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/189</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>213.45</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-09-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/188</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>165.32</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-08-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/187</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1 614,68</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/42</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-08-30</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/186</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k PC- vyúčtovacia fa </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/41</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-08-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/185</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Papierové utierky jednorazové</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>60.85</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/40</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-08-25</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/184</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k PC- zálohová fa </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>62.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/41</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-08-24</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/183</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 07/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/182</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –záloha 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/181</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémová údržba Human Klasik 07-12/2022- vyúčtovacia fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 188/2006/ZODH/ZA </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-26</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/180</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – vyúčtovanie 01-07/2022 – preplatok kuchynka</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-1.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/179</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – vyúčtovanie 01-07-2022- garáže - nedoplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>29.51</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/178</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – vyúčtovanie 01-07/2022- nedoplatok budova</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>849.28</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/177</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve 7/2022/7,8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/176</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/175</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –vyúčtovanie 07/2022- preplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-15.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/174</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k PC- vyúčtovacia fa </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/39</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-08-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/173</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k PC- zálohová fa </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96.01</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/39</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-08-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/172</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/171</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/170</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/169</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.08.-05.09.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/168</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémová údržba Human Klasik 07-12/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>151.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 188/2006/ZODH/ZA </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/167</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 08/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/166</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-08-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/165</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Daň z nehnteľnosti 1 a 2 splátka na rok 2022, 3 splátka</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1 498,70</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Rozhodnutie 9377/2022/25196</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/164</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-07-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/163</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>350.67</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-08-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/162</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1 744,65 </hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/38</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-07-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/161</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Originálne tonery, renovácia tonerov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>152.4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/37</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-08-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/160</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/159</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/158</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava spirometra</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>86.4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/31</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-07-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mivax s.r.o., Kozmonautov 35, 036 01 Ma</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/157</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.07.-05.08.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>24</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/156</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Práškové reagencie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/36</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-07-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Chlormont  s.r.o.  Pohranice 510, 951 02 Pohranice, 44590130</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/155</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Čistiace potreby – toaletný papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>78</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/35</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-07-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Dominik Dereník- BUBLLE Pod papierňou 1496/41, 085 01 Bardejov,54304652</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/154</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/153</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/152</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/151</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémová údržba – účtovníctvo update 2.polrok 2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-07-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Arkos s.r.o. Černyševského 2685101 Bratislava, 35691069</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/150</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 07/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/149</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktualizácia BOZP a PO I1.Q.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>120</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>MZ BJ/2017/8 a dodatok č. 8 zo dňa 27.12.2021</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045</dodavatel>
		<DPH> Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/148</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pranie prádla II.Q.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>54.78</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-07-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Nsp  Sv. Jakuba n.o. Bardejov , Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/147</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>55.85</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/146</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovanie el. energie 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>Preplatok 7,01</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/145</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za m mobilné telefóny 06/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/144</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>94.57</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve 7/2022/7,8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/143</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>416.33</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/142</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/141</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>2014.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/34</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-06-30</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/140</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zrážková voda 01.04.-30.06.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>229.74</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-06-30</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/139</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>28.99</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/33</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-06-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/138</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/137</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168.26</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-06-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/136</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-06-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/135</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>88.85</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/134</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za  mobilné telefóny 05/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva BJ/2020/1 zo dňa 08.04.2020 Dodatok č. 6/2020/6 zo dňa 7.10.2020, Dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5,6/2021/6 zo dňa 01.07.2021</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/133</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/132</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>107.95</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/131</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poistenie nehnuteľnosti 25.06.-24.09.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>216.91</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 8100047018</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Uniqa poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/130</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovanie el. energie za 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>22.21</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/129</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.06.-05.07.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>24</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/128</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>45.7</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/127</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1889.62</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/32</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-06-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/126</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/125</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/124</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/123</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/122</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/121</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 06/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-06-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/120</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Náustky k Spirometru</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>31.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/29</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mivax s.r.o. Kozmonautov 35, 036 01 Martin, 36013595</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/119</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vodné, stočné 16.11.2021-18.05.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>340.7</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-05-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/118</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ705 BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>58.68</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/30</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/117</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>116.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/28</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/116</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Znalecký posudok na pozemok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>300</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/26</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-25</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Miroslav Lissy, Mokroluh 48, 086 01 Mokroluh, 34996851</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/115</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>398.5</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-06-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/114</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovacia fa – predplatné Poradca 2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-05-24</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/113</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>87.08</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-05-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/112</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za  mobilné telefóny 04/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>193.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/111</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/110</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/109</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Drevené tampóny v skúmavke</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>27.84</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/27</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Biolab Slovakia s.r.o. , Okružná cesta 74, 945 01  Komárno, 44083327</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22//108</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>107.87</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/107</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.05.-05.06.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>24</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/106</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>82.99</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/105</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné – Poradca 2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-05-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, 36371271 </dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/104</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/103</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/102</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/101</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické prúžky k Reflotronu</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>244.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/21</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Intes Poprad s.r.o. Nám sv. Egídia 95, 058 01 Poprad, 36449814</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/100</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Papierové utierky jednorazové</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>48.78</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/25</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Olha Trade s.r.o. Kráľovce 167, 044 44 Kráľovce, 36208086</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/099</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/098</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 05/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-05-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/097</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/096</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava tlačiarne Xerox</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>22</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/24</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-05-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Patrik Cubjak – TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/095</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kalibrácia teplomerov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>144</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/17</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-25</datum_dorucenia>
		<dodavatel>MeraTest s.r.o. SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/094</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/093</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za miestny komunálny odpad 1. splátka</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>697.84</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Rozhodnutie 7822201802</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/092</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Biologické indikátory</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>209</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/18</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Vitamed Sk s.r.o. 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/091</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>174.52</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-05-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/090</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Renovácia tonerov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>214.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/23</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/089</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1 799,64  </hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/22</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/088</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>88.25</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-04-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/087</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/086</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Letné pneumatiky a prezutie OMV BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>294.82</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/20</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Best Drive pneustef s.r.o., Bardejovská Zábava 3732, 085 01 Bardejov, 47854260</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/085</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.04.-05.05.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>19</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/084</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>STN EN 17516</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>12.61</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/19</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, 30810710</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/083</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/082</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/081</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/080</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovacia fa –registrácia domény 21.04.2022-20.04.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/079</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Registrácia domény 21.04.-2022-20.04.2023 zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>21.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-04-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/078</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 04/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/077</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktualizácia BOZP a PO 1.Q.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>120</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>MZ BJ/2017/8 a dodatok č. 8 zo dňa 27.12.2021</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/076</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pranie pradla 1.Q.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>61.15</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-04-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Nsp Sv. Jakuba n.o 085 01 Bardejov, 36167908</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/075</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>88.5</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/074</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 03/2022 a mobilné telefóny 2 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>235.22</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/073</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>107.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/072</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>100.69</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/071</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>68.76</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-03-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/070</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>496.65</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-04-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/069</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zrážková voda – 01.01-2022-31.03.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>219.92</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-04-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 040 01 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/068</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-04-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/067</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovacia fa- účastnícky poplatok – kurz vzorkovania</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-04-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská vodohospodárska spoločnosť , Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, 30807662</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/066</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ450 AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>254.28</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/16</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-03-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/065</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1 979,60</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/15</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-03-30</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/064</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vykonávanie vnútorného auditu KB</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>500</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/14</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-03-24</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/063</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Konferenčný  poplatok – Nové trendy v úprave  vody</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>130</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>prihláška</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská asociácia vodárenských expertov Roľnícka 21, 831 07 Bratislava – Vajnory , 50644319</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/062</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-03-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/061</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>52.35</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/060</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Viacúčelový rebrík ALU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>149.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/13</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-03-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ján Bľanda –Unikov Kružľov 134, 086 04 Kružľov, 33686793  </dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/059</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/058</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za m mobilné telefóny 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>191.63</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/057</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poistenie nehnuteľnosti 25.03.-24.06.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>216.91</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy 8100047018</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Uniga poisťovňa a.s. Krasovského 15, 851 01 Bratislava, 53812948</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/056</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>108.01</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/055</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.03.-05.04.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>19</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/054</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/053</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –vyúčtovenie 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>103.52</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/052</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Účastnícky poplatok – kurz vzorkovania pitnej vody 2022- záloha</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>100</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>prihláška</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská vodohospodárska spoločnosť , Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava, 30807662</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/051</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>113.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/050</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/049</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/048</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/047</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ705BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96.41</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/11</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-03-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4 Jajko s.r.o. Fučíková 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/046</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 03/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/045</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-03-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/044</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-02-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/043</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>HP BJ523AI</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>76.94</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 2405126464</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Generali poisťovňa  Lamačská cesta 3/A 841 04  Bratislava, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/042</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>2 294,54 </hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/10</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-02-25</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/041</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>169.09</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-03-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/040</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Služby STP APV – winasu 2022- vyúčtovanie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-03-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ives Organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, 00162957</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/039</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Renovácia tonerov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>135</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/08</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-02-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská – DANger Šafárikova 5940/22, 080 01 Prešov, 48491167</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/038</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Hardvér k PC – vyúčtovanie zálohovej platby</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-02-24</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/037</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/036</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za m mobilné telefóny 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>191.63</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>2/2020/2, 6/2020/6, 3/2021/3,4/2021/4,5/2021/5,6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/035</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Služby STP APV – winasu 2022- zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>160.8</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-02-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ives Organizácia pre informatiku verejnej správy Čsl. Armády 20, 041 18 Košice, 00162957</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/034</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Hardvér k PC- zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>116.35</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/09</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-02-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/033</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/032</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kopírovací stroj a toner </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>444</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/07</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-02-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Patrik Cubjak – TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/031</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>109.21</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>3/2020/3,4/2020/4  Dodatok k zmluve</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/030</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Hardvér PC – vyúčtovacia fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-02-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/029</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémová údržba  Human Klasik - vyúčtovanie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-02-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/028</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Účastnícky poplatok - vyúčtovanie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-02-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/027</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie za 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>173.56</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/026</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.02.-05.03.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>19</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/025</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/024</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/023</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/022</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Hardvér PC- zálohová faktúra</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>90.3</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/06</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-02-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/021</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Účastnícky poplatok – školenie Hour- zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>58.8</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-02-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/020</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava tlačiarne HP LJ M1132</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>30.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/05</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-02-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Patrik Cubjak – TAI Ťačevská 8, 085 01 Bardejov, 40297128</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/019</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 02/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/018</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy BJ/2021/16</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-02-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce , Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/017</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1 349,73 </hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/04</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-01-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/016</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie VPN 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2021/86</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-01-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151. 821 08 Bratislava. 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/015</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémová údržba Human Klasik 1.polrok 2022- zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>151.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 188/2006/ZODH/ZA </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-01-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/014</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>194.1</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-02-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/013</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovacia fa – predplatné „Čo má vedieť mzdová účtovníčka“</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-01-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>PS Domov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/012</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Koncesionárske poplatky 2022- 1.polrok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>111.48</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-01-26</datum_dorucenia>
		<dodavatel>RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/011</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – 01/2022- záloha</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 10099/2021, BJ/2021/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-01-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany ,35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/010</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie zodp. osoby GDPR a manažéra  KB 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-01-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/009</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1483</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919272, BJ/2021/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-01-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/008</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919630, BJ/2021/14</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-01-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/007</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 9106919654, BJ/2021/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-01-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/006</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za mobilný telefón 06.01.-05.02.2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>19.11</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 7/2021/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-01-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/005</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Stravné kupóny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>2 249,55 </hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. Z20211462_Z</identifikacia_zmluvy>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/01</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-01-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Up Dejeunér  s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava, 31396674</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/004</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Ročné neprenosné parkovacie kary</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>90</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/03</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2022-01-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Bardejovský podnik služieb BAPOS Štefánikova 786, 085 01 Bardejov, 00619621</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/003</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>66</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-01-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>PS Domov Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/002</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné Bardejovské novosti 2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>31.9</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2022-01-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mgr. Miron Kantuľak Ponet press Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, 17277515</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>22/001</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 01/2022</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-01-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Security SK s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 46885692</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
</Faktury_2022>