<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Row>
		<Cislo_faktury>5270/2018</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>136,25 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 14.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5271/2018</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH> - 5 145,85 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5272/2018</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>161,65 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 17.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. Rázusa 23A, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5001/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 1/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>291,35 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5002/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Systémová údržba Human</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>302,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M.R.Štefánika 836/33, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5003/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 1/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>917,94 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>1/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5004/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Winasu 2.-12. 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>119,50 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>IVES Košice</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Čsl. Armády 20, Košice</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5005/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 1/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5006/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 1/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5007/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>681,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 17.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5008/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stážna služba 1/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5009/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5010/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,88 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5011/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 1/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>83,42 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 28.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5012/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>37,14 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5013/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odberové nádoby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>247,68 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 31.1.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ITES Vranov, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Čemernianska 137, Vranov nad Topľou 3</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5014/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 2/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5015/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 2/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5016/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 1/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5017/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 1/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>113,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5018/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Reagencie vario voľný chlór</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>84,04 € bez DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Fisher Slovakia, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mäsiarska 13, Levoča</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5019/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Účastnicky poplatok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>136,00 € bez DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská asociácia vodárenských expertov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Zvolenská 27, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5020/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>938,72 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5021/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>178,69 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 13.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5022/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 2/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 14.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5023/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 2/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1166,34 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>3/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 15.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5024/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kontrola hasiacich prístrojov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>198,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>2/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 15.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5025/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>20,58 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5026/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5027/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske potreby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>127,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>5/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5028/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stážna služba 2/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5029/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 2/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>189,10 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>4/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5030/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Účastnicky poplatok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>70,00 € bez DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 26.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská spoločnosť pre výživu </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Radlinského 9, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5031/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>36,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 1.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5032/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 2/2018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5033/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.3.2018</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5034/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>110,08 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5035/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.3.2018</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5036/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 2/2018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>153,11 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5037/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1025,94 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>7/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 13.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5038/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>169,59 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 13.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5039/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 14.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5040/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 15.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5041/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>65,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>10/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5042/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistenie osôb SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>65,84 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5043/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistenie osôb SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>65,84 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5044/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Servisná prehliadka  SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>95,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>9/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5045/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stážna služba 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 21.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5046/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>158,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>8/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 21.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5047/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>16,64 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5048/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Obhliadka stroja a vypracov. Posudkov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>11/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 27.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Aka servis, spol .s.r.o</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Šafárikova 41/5923, Prešov</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5049/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>35,99 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 29.3.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5050/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 1.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5051/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 3.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5052/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 3.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5053/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1015,14 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>13/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5054/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Miestný poplatok za KO 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>43,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5055/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Daň z nehnuteľnosti 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>386,63 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5056/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárske práce</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>58,41 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>6/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Kmekom - Karol Kmeč</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5057/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 3/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>96,16 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5058/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO I. Q. 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>99,22 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5059/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>111,36 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5060/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Registrácia domény</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>21,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5061/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>177,63 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5062/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>84,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. Rázusa 23A, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5063/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>64,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>16/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5064/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 15.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5065/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>UV Lampa</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>390,06 € bez DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>12/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5066/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stážna služba 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5067/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>164,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>14/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5068/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>15,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 24.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5069/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 25.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5070/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>35.99</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5071/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 3.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5072/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 3.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5073/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5074/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Laboratórne vyšetrenie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>88,50 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>15/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.5.2018</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Štátny veterinárny a potravinový ústav</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jánoškova 1611/58, Dolný Kubín</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5075/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia prístroja </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>151,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>17/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury>  9.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Intes Poprad</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nám.sv.Egídia 95, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5076/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>110,14 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5077/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 4/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>99,07 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5078/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia ASPI 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>504,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 13.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Wolter Kluwer SR s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 48, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5079/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>914,34 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>22/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 13.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5080/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zhotovenie spisových obalov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>69,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>21/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 13.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ján Pavlovský </Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 15, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5081/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>19,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>20/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 14.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5082/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatik SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>14,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>18/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 14.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5083/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>157,55 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 15.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5084/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatik SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>14,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>19/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 19.4.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5085/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5086/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zviazanie zb. zákonov 2017</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>45,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>23/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 21.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>L-PETIT</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Garbiarska 22, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5087/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>225,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>23/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5088/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stážna služba 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5089/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5090/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>22,62 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5091/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske potreby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>96,30 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>25/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 27.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5092/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>42,91 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 29.5.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5093/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti BTS a PO 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5094/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>  4.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5095/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5096/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>96,31 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5097/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 5/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>110,24 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5098/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>957,54 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>28/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5099/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie aktivity</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SKIZP</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Drieňová 27, Bratisla</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5100/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>172,44 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5101/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 14.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5102/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>84,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 19.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. Rázusa 23A, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5103/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 19.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5104/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria-toaletný papier</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>108,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>32/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 19.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5105/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stážna služba 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5106/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>165,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>29/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5107/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 501 AH- po škodovej udalosti</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>108,91 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>33/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 21.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M.R.Štefánika 26, Trenčín</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5108/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 24.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5109/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava os. mot. vozidla SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>144,07 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>34/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 25.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5110/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilná skartácia dokumentov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>45,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>26/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 26.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Green Wave Recycling, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Moyzesova 537/15, Nitra</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5111/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 28.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5112/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>113,68 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>35/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 28.6.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5113/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 2.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5114/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti PO 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 2.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5115/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5116/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>89,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5117/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena vnútornej batérie MICRO CO monitor</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>75,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>27/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>TRILAB SK s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>V. Benedikta 209/4, Prievidza</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5118/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske potreby - pečiatky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>46,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>36/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5119/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 6/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>110,18 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5120/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO II. Q. 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>80,47 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5121/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>991,45 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>39/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 17.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5122/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>155,58 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5123/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5124/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 15.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5125/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stážna služba 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5126/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>128,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>40/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5127/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Osobný automobil </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>24 000,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 19.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5128/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,41 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5129/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>752,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5130/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava OMV - spoluúčasť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>80,08 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5131/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>TK a EK SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>101,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>38/2019
44/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 25.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Pienstav-STK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 27A/1373, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5132/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 29.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5133/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena piestu na kanc. stoličke</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>20,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>46/2018</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ján Štucka - NÁBYTOK</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jakubany 501</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5134/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena piestu na kanc. stoličke</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>20,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>42/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ján Štucka - NÁBYTOK</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jakubany 501</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5135/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pracovná obuv</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>36,00 s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>46/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 31.7.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Danka Firmentová - MEDEA</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 20, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5136/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pracovný plášť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>48,00 s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>45/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 1.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5137/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava elektroinštalácie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>84,00 s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>41/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 1.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM-EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5138/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>106,91 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5139/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5140/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5141/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1 117,84 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>47/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5142/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>109,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5143/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>TK a EK SL 142 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>74,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>37/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Pienstav-STK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 27A/1373, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5144/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>174,89 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5145/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR r. 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>108,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. Rázusa 23A, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5146/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 15.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5147/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Uteráky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>20,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>49/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 15.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>BESH, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 221/55, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5148/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>141,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>48/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5149/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stážna služba 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5150/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5151/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,48 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5152/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava internetovej siete</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>2 142,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>51/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 27.8.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5153/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 2.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5154/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 9/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5155/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>98,23 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5156/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti PO 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5157/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5158/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti PO 7/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5159/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 8/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>109,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5160/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Školenie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>144,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VodaTím s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Zvolenská 27, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5161/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>167,76 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5162/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 9/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>853,57 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>54/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5163/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 9/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5164/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>198,78 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>56/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 17.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LASER servis, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na Bielenisku 4, Pezinok</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5165/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 9/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>214,50 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>55/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5166/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5167/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Reagencie vario voľný a celkový chlór</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>110,99 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>43/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.2.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Fisher Slovakia, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mäsiarska 13, Levoča</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5168/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,56 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5169/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava tlačiarní a kop. Strojov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>404,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>57/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Aka servis, spol .s.r.o</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Šafárikova 41/5923, Prešov</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5170/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Bioindikátory</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>334,58 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>53/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 24.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VITAMED.SK s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>1. mája 45, Pezinok</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5171/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia UAFALAN 2020</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>192,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 25.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ARKOS spol s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Černyševského 26, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5172/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>13,71 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>59/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 27.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5173/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.9.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5174/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 10/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 2.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5175/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti PO 9/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 2.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5176/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárske práce</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>58,41 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>6/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 2.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Kmekom - Karol Kmeč</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5177/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 3.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5178/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PORADCA 2020</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>56,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PORADCA s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pri Celulózke 40, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5179/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske potreby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>155,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>60/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5180/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Predĺženie služby Mini</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>95,05 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Webnode AG</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Gartenstrasse 3, Zug</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5181/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plyn. zariadenia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>468,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>52/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Inštala Nová, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Továrenská 7, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5182/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka a skúška tlak. Nádoby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>60,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>50/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Inštala Nová, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Továrenská 7, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5183/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plyn. kotolne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>132,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>50/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Inštala Nová, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Továrenská 7, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5184/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO III. Q. 2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>100,59 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5185/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 9/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>96,54 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 10.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5186/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 10/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1 098,69 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>62/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5187/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mandátny certifikát</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>72,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>61/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Disig, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5188/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>166,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5189/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 9/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>111,70 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5190/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR - 5.preddavok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>84,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 14.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. Rázusa 23A, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5191/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 10/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5192/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR 2020 - 1.preddavok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>124,15 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 17.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikateľa, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. Rázusa 23A, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5193/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 10/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>135,30 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>63/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5194/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poplachový systém narušenia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1581,06 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>58/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 21.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Patrik Jiránek - ATRIX</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Prostějovská 26, Prešov</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5195/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava vchodových dverí</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>116,40 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>64/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 21.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>KALETA, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 1430/93, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5196/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Daň z nehnuteľnosti 2019 - 2. splátka</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>386,64 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 21.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5197/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,14 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5198/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Ochrana objektu PZ 10/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>43,81 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ministerstvo vnútra SR</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pribinova 2, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5199/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zdravotnícke modely</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>619,50 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>67/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 24.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>KRuBER Slovakia s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nábrežná 1149/9</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5200/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava pobočkovej ústredne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>740,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>65/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 25.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Miroslav Kuľak-MK-TELMONT</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Rastislavova 3483/10, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5201/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatik SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>14,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>68/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 29.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5202/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatik SL 668 BX + puklice</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>61,31 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>69/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 29.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5203/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5204/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dodanie a montáž telefónnej ústredne</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1680,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>71/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>František Fudaly AM-TEL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nižná brána 2256/21, Kežmarok</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5205/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5206/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria-toaletný papier</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>108,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>70/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 30.10.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>DATA DUNEX - Duranka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5207/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Úplné znenia zákonov 2020</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>33,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PORADCA s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pri Celulózke 40, Žilina</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5208/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 11/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5209/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5210/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 10/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>115,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5211/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti PO 10/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5212/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena poistného ventilu a expanznej nádoby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>124,78 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>66/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 7.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Inštala Nová, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Továrenská 7, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5213/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 10/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>103,25 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 8.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5214/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>93,10 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz-SP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5215/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 11/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1 071,88 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>72/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5216/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>215,19 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 13.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5217/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 11/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 14.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5218/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Toner C-EXV 14</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>58,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>74/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Aka servis, spol .s.r.o</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Šafárikova 41/5923, Prešov</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5219/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia verzie 11/19 - 10/20</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>155,64 €  s SPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Vema, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Plynárenská 7/C, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5220/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 11/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>217,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>73/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 19.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5221/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>17,41 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 21.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5222/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pracovná obuv</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>314,00 €  s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>79/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 22.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Danka Firmentová - MEDEA</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 20, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5223/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 26.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5224/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 28.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5225/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Uteráky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>109,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>80/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 28.11.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>BESH, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 221/55, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5226/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti PO 11/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 2.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5227/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 12/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>741,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 3.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SPP, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5228/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>255,92 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 4.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5229/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Úradné meranie spotreby paliva</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>588,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>75/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5230/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie aktivity</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 5.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SKIZP</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Drieňová 27, Bratisla</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5231/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 12/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>1 056,56 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>81/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Slovensko</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 23/D, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5232/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Servisná prehliadka  SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>115,80 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>84/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5233/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Predĺženie licencie AVG</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>599,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>85/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 6.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>IKAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie slobody 48, Humenné</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5234/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 11/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>111,54 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 9.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5235/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>210,72 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MAGNA ENERGIA a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nitrianska 7555/18, Piešťany</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5236/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Servisná prehliadka SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>177,10 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>83/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľ.Dlugolinský-ALD MOBIL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5237/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Služby pevnej siete 11/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>126,73 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5238/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie prúžky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,60 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>78/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 11.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Centralchem, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5239/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>173,32 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>86/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 12.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5240/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky 12/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>141,90 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>82/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 13.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5241/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 12/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>120,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 16.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5242/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Revízia elektrických spotrebičov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>717,24 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>77/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 17.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM-EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5243/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie činnosti PO 12/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>30,00 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Mandátna zmluva č. 1/2013</Identifikacia_zmluvy__ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ivanská cesta 15731/19, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5244/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodpovedná osoba ku GTPR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>90,00 € s DPH </Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 18.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, Veľké Ripňany časť Behynce</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5245/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia detektorov v plynovej kotolni</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>115,20 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>76/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 19.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Michal Ždiňak - ELEKTROMONTÉR</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 30, Stará Ľubovňa</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5246/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske potreby </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>627,58 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>87/2019</Identifikacia_objednavky__ak_faktura_suvisi_s_objednavkou>
		<Datum_dorucenia_faktury> 20.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5247/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>20,41 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 23.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5248/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 12/2019</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>65,30 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 27.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PVPS a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, Poprad</Adresa>
	</Row>
	<Row>
		<Cislo_faktury>5249/2019</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>39,98 € s DPH</Celkova_hodnota_faktury__s_DPH_alebo_bez_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury> 31.12.2019</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, Bratislava</Adresa>
	</Row>
</Root>