<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5262/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO IV.Q. 2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>101.47</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5263/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>76.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5264/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>67.07</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5265/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5266/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 12/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>330.86</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5267/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poštovné 12/2022</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>17.35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5268/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5269/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 01-12/2022 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>604.46</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5270/2022</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zbierka zákonov SR 2021</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>218.59</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Poradca podnikaterľa, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Martina Rázusa 23A, 01001  Žilina 1</Adresa>
		<ICO>31592503</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5001/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1507.74</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>99/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.01.203</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5002/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia Human 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>302.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dielo č. 190/2006</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5003/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>476</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>100/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5004/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Servisná prehliadka SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>271.69</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>1/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5005/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 01/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>79/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5006/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Batéria do záložného zdroja + výmena</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>41.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5007/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR + kybernetická bezpečnosť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5008/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.01.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5009/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Havarijné poistenie SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>681.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>6401000679</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.02.203</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5010/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistné - majetok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>217.37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>6040511800</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.02.203</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5011/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.01.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5012/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1094.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>3/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5013/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Online školenie - ročné zúčt. Dane</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>58.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5014/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 01-02/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR+D27:L27</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5015/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 01/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5016/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>76.57</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5017/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>68.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5018/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5019/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>341.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>4/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5020/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>sterilium gél pure + visirub</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28.94</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>6/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Medplus, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Chrenovská 14, 94901 Nitra</Adresa>
		<ICO>45322040</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5021/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>oprava tlačiarne HP1018</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>7/2023 </Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5022/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>mandátny certifikát - zástupca RH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>8/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>DISIG, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35975976</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5023/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>mandátny certifikát - zástupca RH - administratívny poplatok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>7.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky> 9/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>nakupujbezpecne.sk, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hlavná 1020/10B, 059 21 Svit</Adresa>
		<ICO>46089969</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5024/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 01/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>15.7</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5025/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrina 01/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>323.38</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5026/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>0.94</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5027/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 02/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>79/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5028/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Bioindikátory</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>432.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>10/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VITAMED SK s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>1.mája 45, 902 01 Pezinok</Adresa>
		<ICO>45487090</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5029/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5030/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kontrola has.prístrojov a hydrantov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>70.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky> 5/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.02.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5031/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 02/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5032/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5033/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1354.74</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>12/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.02.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5034/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 03/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5035/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 02/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5036/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>107.71</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5037/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>772.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>13/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5038/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>68.29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5039/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5040/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 02/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>13.35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5041/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 02/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>273.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5042/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 03/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>79/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5043/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistenie osôb OMV SL501AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>65.84</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>700760305</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5044/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5045/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie prúžky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>53.7</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>11/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>CENTRALCHEM, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Račianska 55,83102 Bratislava - Nové mesto</Adresa>
		<ICO>51324440</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5046/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 03/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5047/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Úrazové poistenie - NP ÚPSVAR</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>10</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.03.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Komunálna poisťovňa a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Štefánikova 17, 811 05 Bratislava</Adresa>
		<ICO>31595545</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5048/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>oprava elektroinštalácie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>9216.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>14/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM -EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5049/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5050/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>záložný zdroj APC-BACK-UPS 950 VA</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>155</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>20/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5051/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava OMV SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>149.99</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>21/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5052/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1691.34</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>18/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5053/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Inštalácia el. prívodu k ohrievaču</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>117.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>16/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM -EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5054/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 04/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5055/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 03/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5056/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>101.09</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5057/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO I.Q. 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>142.93</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5058/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>498.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>19/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5059/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5060/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>62.76</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5061/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Registrácia domény </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>21.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5062/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava omietok+vymaľovanie kancelárie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2947.32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>17/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HUTREALSTAV, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Malý Lipník 162, Malý Lipník</Adresa>
		<ICO>43769012</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5063/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>11.39</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5064/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 03/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5065/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie prúžky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>85.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>11/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>CENTRALCHEM, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Račianska 55,83102 Bratislava - Nové mesto</Adresa>
		<ICO>51324440</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5066/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 04/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>79/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5067/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>236.7</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>22/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>43714455</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5068/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 03/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>243.79</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5069/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5070/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR a kybernetická bezpečnosť II.Q. 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5071/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP a havarijné poistenie SL668BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>911.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>700760305</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.03.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.04.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5072/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárkse práce - revízia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>60</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>15/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Karol Kmeč - KMEKOM</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>35397616</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5073/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5074/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1747.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>24/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.04.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5075/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 05/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5076/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 03/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5077/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie sady Afinion</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>100.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>23/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Eurolab Lambda, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>T. Mikina 2, 917 01  Trnava</Adresa>
		<ICO>35869429</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5078/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Daň z nehnuteľnosti</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>440.11</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1108/1, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>00330167</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5079/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Miestny poplatok za komunálny odpad 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>96.36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1108/1, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>00330167</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5080/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>526.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>25/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5081/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90.92</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5082/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava vchodových dverí</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>69.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>28/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>KALETA, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 1430/93, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>45593370</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5083/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>61.76</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5084/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5085/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>26/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5086/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 04/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>46.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5087/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava zámku na vchodových dverách</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>78</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>29/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>KALETA, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 1430/93, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>45593370</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5088/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 05/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>79/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5089/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 04/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>235.72</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5090/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Pokuta - dialničná známka SL668BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>100</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Okresný úrad Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>00151866</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5091/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5092/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 05/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5093/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>27/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5094/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Preškolenie vodičov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>60</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>31/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Autoškola METIS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 13, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36479403</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5095/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Accu-chek - diagnostiká</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36.18</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>30/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INTES Poprad, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad</Adresa>
		<ICO>36449814</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5096/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Toaletný papier</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>141.12</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>35/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.05.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5097/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5098/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2528.34</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>36/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.05.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5099/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Spotrebný materiál do Micro+Smokerlyzer</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>115.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>34/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INTERTEC s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hronská 6, 974 01  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>00692972</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5100/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 06/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5101/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 05/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5102/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Občerstvenie na poradu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>18.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>32/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Pavel Jeleň - Penzión a Reštaruácia u Jeleňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie sv. Mikuláša 22, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33071241</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5103/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>111.24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5104/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>65.58</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5105/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5106/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>397.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>37/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5107/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 05/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>61.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5108/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 6/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>56.32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5109/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 06/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>79/2022</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5110/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 05/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>184.04</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5111/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Seminár - Zmeny v cestovných náhradách</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>89</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PROEKO s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35900831</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5112/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>57.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>38/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>43714455</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5113/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 05/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5114/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.06.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5115/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5116/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2057.94</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>39/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.06.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5117/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 06/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5118/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>403.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>40/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5119/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>94.25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5120/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO II.Q. 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>114.34</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5121/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5122/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>62.51</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5123/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 05/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>33</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5124/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 7/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5125/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 07/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5126/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>117.57</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>44/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMERT s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Daxnerovo nám. 2, 821 08  Bratislava 2</Adresa>
		<ICO>17318793</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5127/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 06/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>177.76</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5128/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava vchodových dverí</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>121.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>45/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>KALETA, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 1430/93, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>45593370</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5129/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 07/2023+doplatok za 06/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>230</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>33/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5130/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.07.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5131/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>45.01</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.07.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5132/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2248.34</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>46/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5133/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 07/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5134/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR a kybernetická bezpečnosť III.Q. 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5135/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 08/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5136/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie sady Afinion</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>196.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>42/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Eurolab Lambda, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>T. Mikina 2, 917 01  Trnava</Adresa>
		<ICO>35869429</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5137/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>84.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5138/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>257.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>47/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5139/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5140/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>66.19</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5141/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie aktivity</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Drieňová 27, 821 01  Bratislava - Ružinov</Adresa>
		<ICO>42131758</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5142/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 8/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5143/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 07/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>51.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5144/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 07/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>160.13</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5145/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 08/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>33/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5146/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Reagencie Vario Chlór</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40.05</Celkova_suma>
		<Mena>EUR </Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>43/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>FISHER Slovakia, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Másiarska 13. 054 01  Levoča</Adresa>
		<ICO>36483095</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5147/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5148/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Accu-chek - diagnostiká - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>31.98</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>48/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INTES Poprad, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad</Adresa>
		<ICO>36449814</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5149/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výpočtová technika - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>455.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>53/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5150/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1923.54</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>50/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.08.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5151/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>48.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5152/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Krabica na biologický odpad - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>11.88</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>52/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>BEMIA plus, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Markusova 534/2, 942 01  Šurany</Adresa>
		<ICO>46464123</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5153/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Detský uterák - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>200</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>57/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubomíra HOCĽÁROVÁ</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kapacká 200/2, 065 41  Ľubotín</Adresa>
		<ICO>46565825</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5154/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Wellion Luna GLU - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35.19</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>55/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UNIZDRAV, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie Sv. Egídia 2950, 085 01 Poprad</Adresa>
		<ICO>46430211</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5155/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Spotrebný materiál - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30.25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>56/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Danka Firmentová - MEDEA</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 20, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>34311092</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5156/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Rukavice - latexové - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28.08</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>60/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.08.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Lekáreň pri nemocnici SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Sládkovičova 10/1682, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>46697560</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5157/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 8/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5158/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 09/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5159/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>375.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>51/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5160/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>sterilium gél pure + visirub - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>23.24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>54/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>AVANT, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Sv. Jakuba 20, 085 01 Bradejov</Adresa>
		<ICO>44663340</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5161/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Papier Xerox - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>31.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>59/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5162/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie sady Afinion - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>487.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>49/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Eurolab Lambda, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>T. Mikina 2, 917 01  Trnava</Adresa>
		<ICO>35869429</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5163/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5164/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>66.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5165/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>84.52</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5166/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Reagencie Vario Chlór</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>34.05</Celkova_suma>
		<Mena>EUR </Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>43/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>FISHER Slovakia, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Másiarska 13. 054 01  Levoča</Adresa>
		<ICO>36483095</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5167/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 08/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>49.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5168/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 9/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5169/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 09/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>33/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5170/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 08/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>157.27</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5171/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1366.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>63/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5172/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava vypínača na PC</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>39.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>64/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5173/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5174/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Spotrebný materiál do Micro+Smokerlyzer - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>115.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>62/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INTERTEC s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hronská 6, 974 01  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>00692972</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5175/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena autobatérie SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>113</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>65/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Prešovská 1332/4, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>50275054</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5176/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Uafalan - aktualizácia 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>192</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ARKOS spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Černyševského 26, Bratislava</Adresa>
		<ICO>35691069</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5177/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 9/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.09.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5178/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1956.39</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>67/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5179/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>48.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.09.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5180/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 09/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5181/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 10/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5182/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 08/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5183/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mandátny certifikát </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>70/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Disig, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35975946</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5184/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Administratívny poplatok za vydanie podpisu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>7.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>71/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>nakupujbezpecne.sk, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hlavná 1020/10B, 059 21  Svit</Adresa>
		<ICO>46089969</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5185/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>91.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5186/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>72/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5187/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO III.Q. 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>142.93</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5188/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>72.17</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5189/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5190/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>420</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>68/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5191/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 10/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5192/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 01/2023 - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>-54.22</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5193/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 02/2023 - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>-46.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5194/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 03/2023 - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>-46.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5195/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 04/2023 - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>-45.38</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5196/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 09/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>38.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5197/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plyn. kotolne a odbor. prehliadka a skúška tlak. nádoby 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>237.66</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>66/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tovarenská 7, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36483176</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5198/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plynového zariadenia 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>566.76</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>69/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tovarenská 7, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36483176</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5199/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 05/2023 - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>0</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>-</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5200/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 06/2023 - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>0</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>-</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5201/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 07/2023 - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>0</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>-</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5202/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 08/2023 - opravná faktúra</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>0</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>-</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5203/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 09/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>171.72</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5204/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárkse práce - revízia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>60</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>15/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Karol Kmeč - KMEKOM</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>35397616</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5205/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru na Obecnom úrade Šarišské Jastrabie - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>73/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Šarišské Jastrabie</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Šarišské Jastrabie 257, 065 48 Šarišské Jastrabie</Adresa>
		<ICO>00330213</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5206/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru na Obecnom úrade Kyjov - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>74/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Kyjov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kyjov 164, 065 48 p. Šarišské Jastrabie</Adresa>
		<ICO>00329975</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5207/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5208/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 09/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>33/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5209/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>75/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.10.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Kamienka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kamienka 123, 065 32 Kamienka</Adresa>
		<ICO>00329941</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5210/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP osobného motorového vozidla Škoda Octavia SL501AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>143.89</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>8019007606</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pribinova 19. 811 09  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5211/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie sady Afinion+Páska do tlačiarne Afinion - WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>294</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>49/2023
58/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Eurolab Lambda, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>T. Mikina 2, 917 01  Trnava</Adresa>
		<ICO>35869429</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5212/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2278.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>78/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5213/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>48.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5214/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>76/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.10.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Jarabina</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarabina 58, 065 31 Jarabina</Adresa>
		<ICO>00329932</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5215/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>77/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Ľubotín</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na rovni 12, 065 41 Ľubotín</Adresa>
		<ICO>00330035</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5216/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 10/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5217/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 11/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5218/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 10/2023 + kybernetická bezpečnosť IV.Q.2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5219/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>115.82</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5220/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>81/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5221/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28.03</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5222/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>63.76</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5223/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výmena pneumatík SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>80/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5224/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia detektorov plynu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>152.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>61/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Michal Ždiňák - ELEKTROMONTÉR</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 30, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>10772162</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5225/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 10/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>21.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5226/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 11/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5227/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>375.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>79/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5228/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poradca 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>98</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PORADCA s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>36371271</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5229/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>83/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Kolačkov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kolačkov č. 30, 065 11 Kolačkov</Adresa>
		<ICO>00329959</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5230/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>84/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Jarabina</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarabina 58, 065 31 Jarabina</Adresa>
		<ICO>00329932</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5231/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>82/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Jakubany</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jakubany 555, 065 12 Jakubany</Adresa>
		<ICO>00329924</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5232/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>87/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Ľubotín</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na rovni 12, 065 41 Ľubotín</Adresa>
		<ICO>00330035</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5233/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 11/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>33/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5234/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 10/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>233.65</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5235/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru na Obecnom úrade Kyjov - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>88/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Kyjov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kyjov 164, 065 48 p. Šarišské Jastrabie</Adresa>
		<ICO>00329975</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5236/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5237/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>86/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Čirč</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Čirč 208, 065 42 Čirč</Adresa>
		<ICO>00329835</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5238/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>85/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LEITECH s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nám. SNP 15, 811 01 Bratislava-Staré Mesto</Adresa>
		<ICO>44338163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5239/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tlač edukačných materiálov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>990.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>92/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Tlačiareň Pavlovský, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Lipová 1577/23, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>52205100</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5240/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>90/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Podolínec</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie Mariánske 3/3, 065 03 Podolínec</Adresa>
		<ICO>00330132</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5241/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>91/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Kolačkov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kolačkov č. 30, 065 11 Kolačkov</Adresa>
		<ICO>00329959</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5242/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia VEMA 10/24-11/23</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>201.36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Seyfor Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</Adresa>
		<ICO>36237337</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5243/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>48.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5244/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom priestoru  - projekt WHO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>89/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.11.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.11.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Obec Vyšné Ružbachy</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Vyšné Ružbachy 243, 065 02 Vyšné Ružbachy</Adresa>
		<ICO>00330264</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5245/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1810.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>94/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5246/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 11/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5247/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 11/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5248/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Plyn 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>3579</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5249/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Licencia ESET PROTECT</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>876</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>93/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>IKAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie slobody 48, 066 01 Humenné</Adresa>
		<ICO>36475891</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5250/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5251/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Telefón - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>66.58</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5252/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>79.93</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5253/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>431.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>95/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5254/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Ročná licencia pre Poradňu zdravia - Nutričný softvér Planeat</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>200</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>96/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Planeat, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Príkopova 6, 831 03 Bratislava-mestská časť Nové Mesto</Adresa>
		<ICO>47885289</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5255/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 11/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>29.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5256/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5257/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>493.63</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>98/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMERT s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Daxnerovo nám. 2, 821 08  Bratislava 2</Adresa>
		<ICO>17318793</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5258/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP - obuv</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>340</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>99/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Danka Firmentová - MEDEA</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 20, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>34311092</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5259/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Papierové utierky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>211.68</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>100/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VILLA MARKET s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ľaliová 13, 052 01  Spišská Nová Ves</Adresa>
		<ICO>31668461</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5260/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>135.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>104/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>43714455</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5261/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5262/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Manžeta OMRON k tlakomeru</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>27</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>102/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Danka Firmentová - MEDEA</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 20, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>34311092</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5263/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>405.78</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>107/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5264/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 11/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>228.52</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5265/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie aktivity</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Drieňová 27, 821 01  Bratislava - Ružinov</Adresa>
		<ICO>42131758</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5266/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP - uteráky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>162</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>103/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>BESH, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 55, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>46786538</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5267/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Afinion Lipid Panel</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>212.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>101/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Eurolab Lambda, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>T. Mikina 2, 917 01  Trnava</Adresa>
		<ICO>35869429</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5268/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia tlakomerov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>82.79</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>108/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Homola spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava</Adresa>
		<ICO>31325921</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5269/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>33/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5270/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5271/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výpočtová technika </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2464.37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>105/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Alza.sk s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-mestská časť Nové Mesto</Adresa>
		<ICO>36562939</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5272/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrických spotrebičov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>678</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>106/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulík, PROM-EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5273/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5274/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Nákup, výmena a vyváženie pneumatík OMV SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>339.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>110/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5275/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske kreslá</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>338</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>111/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ján Štucka - Nábytok</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jakubany 501, 065 12  Jakubany</Adresa>
		<ICO>37682091</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5276/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výpočtová technika </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>261.53</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>112/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5277/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>631.19</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>109/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>27.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5278/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prístroj Cholesterolmeter + spotrebný materiál</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>429.99</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>114/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>CELIMED s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pri majeri 22, 831 06 Bratislava</Adresa>
		<ICO>31403751</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5279/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Laserový diaľkomer</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>140</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>113/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.12.2023</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>M + A, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kolačkov 116, 065 11 Kolačkov</Adresa>
		<ICO>36474819</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5280/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelársky materiál</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>624.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>115/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.12.2023
04.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5281/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>48.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.12.2023</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5282/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO IV.Q. 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>114.34</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
</Root>