<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Faktury_2023 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/324</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pranie prádla 4.Q.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>114.49</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2024-01-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/323</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – vyúčtovanie za 06-12/2023 –kuchynka– preplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-5.48</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2024-01-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/322</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – vyúčtovanie za 06-12/2023 –garáže – preplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-824.86</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2024-01-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/321</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – vyúčtovanie za 06-12/2023 – budova – preplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-2586.89</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2024-01-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/320</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>39.67</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2024-01-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/319</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140.13</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2024-01-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/318</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 12/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>101.3</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2024-01-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/317</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovanie el. energie 12/2023 - preplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-61.04</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/316</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 12/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvyBJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2024-01-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/315</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 12/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2024-01-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/314</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 12/2023 </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>185</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2024-01-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/313</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zrážková voda01.10.-31.12.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>235.42</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2024-01-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/312</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 12/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/311</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Toaletný papier a dezinfekčné prostriedky</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>281.98</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/83</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hygart s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov </dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/310</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelársky papier, renovácia tonerov </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>553.25</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/82</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>27.12.023</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/309</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zjednotenie cien tarify za straty – 04/2023 - dobropis</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>44.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/308</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zjednotenie cien tarify za straty – 03/2023 – dobropis</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-55.91</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/307</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zjednotenie cien tarify za straty – 021/2023 - dobropis</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>53.82</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23//306</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zjednotenie cien tarify za straty – 01/2023 - dobropis</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-64.26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/305</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovanie el. energie 11/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-63.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/304</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný tovar – sekretariát, rádio pre poradňu  pohybovej aktivity</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>321.4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/81</identifikacia_objednavky>
		<dodavatel>Makos a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov, 35920203</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/303</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kalibrácia fotometra a sada štandardov pre fotometer</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>382.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/64</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Chlormont s.r.o. Pohranice 210, 951 02 Pohranice, 44590130</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/302</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Renovácia tonerov, originálne tonery</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1406.4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/65</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Damedis s.r.o. Dukelských hrdinov 34, 960 01 Zvolen, 47864349</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/301</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelárske stoličky</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>398.4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/77</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 44413467</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/300</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Čistiace potreby</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>116.54</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/80</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Dušan Fecko- Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/299</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Práškové reagencie na voľný  a celkový chlór</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>72</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/62</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Chlormont s.r.o. Pohranice 210, 951 02 Pohranice, 44590130</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/298</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Drevené tampóny so skúmavkou</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>47.76</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/66</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno,44083327</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/297</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelárske potreby, papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>472.58</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/76</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Atap – Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 3465595</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/296</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Trička s potlačou loga RÚVZ BJ</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>98.16</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/75</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Stabo Bsrdejov , Štefánikova 5, 085 01 Bardejov, 36723321</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/295</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelárske stoličky</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>597.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/61</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>B2B partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava, 44413467</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/294</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Koberce</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>299.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/80</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Makos a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov, 35920203</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/293</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Optická myš </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>9.96</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/73</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/292</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Lancety, vybavenie lekárničky</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>37.17</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/78</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Lekofarm s.r.o. Kellerova  8, 085 01 Bardejov, 36510360</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/291</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Wellion luna cholesterol</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>62.55</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/68</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Lekofarm s.r.o. Kellerova  8, 085 01 Bardejov, 36510360</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/290</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Neprenosné parkovacie karty 3 OMV 20234</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>150</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/69</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Bapos – Bardejovský podnik služieb Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, 00619621</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/289</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Toaletný papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>192.06</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/74</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hygart s.r.o. Nábrežná 861/15, 085 01 Bardejov </dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/288</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Lipid Afinion- testovacie prúžky</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>330.74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/67</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Eurolab Lambda a.s. T. Mikina 2, 917 01 Trnava, 35869429</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/287</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktualizácia BOZP a PO 4.Q.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>120</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Mandátna zmluva č. BJ/2017/8 v znení neskorších dodatkov </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/286</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 11/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>53.4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/285</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vybavenie kuchynky – spotrebný materiál</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96.32</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/72</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Makos a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov, 35920203</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/284</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Wellion luna cholesterol</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>20.85</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/53</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Lekofarm s.r.o. Kellerova 8, 085 01 Bardejov, 36510360</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/283</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovanie predplatného odborné časopisy 2024</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-12-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/282</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny11/2023 </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>185</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/281</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vykonanie vnútorného auditu KB</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>400</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/57</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/280</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poistenie nehnuteľnosti  25.122023.-24.03.2024</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>212.77</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. z. 9160139040</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Uniqa poisťovňa a.s Kraskovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124 </dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/279</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Revízia elektroinštalácie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>198</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/51</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Reprom el. zariadení Ing. Benjamín Tamaš Pod Vinbargom 2, 085 01 Bardejov, 17142725</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/278</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál do kuchynky, sekretariát</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>273.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/71</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Makos a.s. Mičkova 31, 085 01 Bardejov, 35920203</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/277</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelárske potreby a papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>499.98</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/56</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Atap – Jozef Holovač Bažantia 13, 080 01 Prešov, 3465595</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/276</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 11/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.34</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/275</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Čistiace potreby, spotrebný tovar pre autodopravu</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>254.11</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/59</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Dušan Fecko- Predajňa u Fecka, Záhradná 8, 085 01 Bardejov, 17143306</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/274</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.12.2023-05.01.2024Data Safe Basic 8 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>22,00+ 40,00</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/273</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Ročná licencia – nutričný softvér Planeat</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/55</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Planet s.r.o. Príkopova 6, 831 03 Bratislav, 47885289</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/272</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 12/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/271</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Transystém amies</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>35.75</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/54</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Dispolab Žilina a.s., Gabajova 11, 010 01 Žilina 31625746</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/270</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovacia fa – spotrebný materiál k PC- microsoft 365</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-12-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/269</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovacia fa – spotrebný materiál k PC- </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-12-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/268</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k PC, microsoft 365</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>196.15</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/70</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/267</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Jednorazové papierové utierky</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>49.43</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/60</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Olha Trade s.r.o. 044 44 Kráľovce 167, 36208086</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/266</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Technická a emisná kontrola BJ705BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>78</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/42</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Adam Novák – ADAM Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, 17145813</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/265</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 10/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>68.7</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/264</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Toaletný papier Jumbo</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>174.96</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/58</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-12-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/263</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –záloha  12/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>281.22</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/262</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.12.-31.12.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>3000</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/261</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.12.-31.12.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/260</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.12.-31.12.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/259</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovanie predplatného Zdravotnícke noviny</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-12-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mafra Slovakia , a.s. Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, 51904446</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/258</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné odborné časopisy r. 2024 – zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>90.68</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-12-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Pratizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/257</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>HP BJ705 BH rok 2024</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>219.73</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 6556593179</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4816 23 Bratislava 1, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/256</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PZP BJ705 BH rok 2024</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>174.02</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 6600703663</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4816 23 Bratislava 1, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/255</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Odborná prehliadka a skúška kotlov a kotolní 2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>430</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/39</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Václav Hudák- Orplyn 086 42 Bartošovce 64, 33690120</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/254</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Technická a emisná kontrola BJ523AI, BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>156</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/42</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Adam Novák – ADAM Dlhý rad 1433/30, 085 01 Bardejov, 17145813</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/253</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 11/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/252</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 12/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/251</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 11/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvyBJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-12-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/250</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné Zdravotnícke noviny 2024 – zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>118.8</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-11-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mafra Slovakia , a.s. Kalinčiakova 33, 831 04 Bratislava, 51904446</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/249</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 11/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/248</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Mandátny certifikát zástupca  RH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>36</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/49</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/247</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Práškové reagencie na voľný  a celkový chlór</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>147.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/47</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Chlormont s.r.o. Pohranice 210, 951 02 Pohranice, 44590130</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/246</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>265.87</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-12-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/245</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>130.72</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-11-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/244</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vodné, stočné 17.05.-21.11.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>432.48</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-11-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/243</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vydanie MC zástupca RH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>24</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/50</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Consult Office s.r.o. jantárová 30, 040 01 Košice, 45561311</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/242</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny10/2023 </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>185</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/241</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PZP BJ523AI rok 2024</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>130.44</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. 6600702003</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kooperatíva poisťovňa a.s. Štefanovičova 4816 23 Bratislava 1, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/240</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 10/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/239</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ705BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>307.62</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/46</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/238</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –vyúčtovanie 10/2023 - preplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-96.85</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/237</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.11.2023-05.12.2023Data Safe Basic 8 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>22,00+ 40,00</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/236</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Osobný počítač – vyúčtovacia fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/48</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/235</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktuálna verzia Vema – majetok 11/23-10/24</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>201.36</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-11-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Seyfor Slovensko , a.s. Plynárenska 7/C 821 09 Bratislava, 36237337</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/234</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.11.-30.11.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/233</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.11.-30.11.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/232</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Osobný počítač – zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>629</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/48</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/231</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 09/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>58.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/230</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –záloha  11/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>281.22</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/229</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.11.-30.11.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>3000</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/228</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vyúčtovacia fa k mobilným telefónom</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/45</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/227</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 10/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/226</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 10/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvyBJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/225</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 11/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-11-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/224</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Mobilné telefóny- zálohová fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>240.89</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/45</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-11-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/223</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kontaktný teplomer a kalibrácia</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>183</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/40</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-10-26</datum_dorucenia>
		<dodavatel>MeraTest s.r.o. SNP 266/3 916 01 Stará Tura, 50312928</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/222</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 10/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-10-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/221</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Toaletný papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>65.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/44</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-10-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>EXACT Invest s.r.o. Ďurgalova 2, 831 01 Bratislava</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/220</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>343.97</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-11-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/219</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>234.1</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-10-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/218</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zhotovenie úradnej tabule, oprava roll-up</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>148.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/41</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-10-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>H&amp;H Slovakia s.r.o. Priemyselná 3748, 085 01 Bardejov, 36492647</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/217</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické prúžky k Afinion lipid</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/29</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-10-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Eurolab Lambda a.s.  T.Milkina 2  917 01 Trnava, 35869429</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/216</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zimné pneumatiky BJ450AU,BJ705BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>508.88</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/43</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-10-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>pneudrive Marta Štefancová, Nám. arm.gen. L.Svobodu 2652/9, 085 01 Bardejov, 44605137</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/215</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.10.2023-05.11.2023Data Safe Basic 8 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>22,00+ 40,00</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/214</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Internet update – účtovníctvo 01.-06/2024 – vyúčtovacia fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-10-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Arkos s.r.o Černyševskoho 26, Bratislava – mestská časť Petržalka, 35691069</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/213</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>HP BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>243.17</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy 2405721352</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/212</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.10.-31.10.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/211</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.10.-31.10.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvyBJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/210</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.10.-31.10.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>3000</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvyBJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/209</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –záloha  10/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>281.22</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/208</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 10/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/207</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –vyúčtovanie  09/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-102.4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/206</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PZP BJ 450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. z. 6586697032</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Kooperativa poisťovňa a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/205</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pranie padla II1.Q.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.34</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-10-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/204</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktualizácia BOZP  PO za II1.Q.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>120</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Mandátna zmluva č. BJ/2017/8 v znení neskorších dodatkov </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/203</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –vyúčtovanie  09/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-106.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/202</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 09/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/201</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny09/2023 </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>185.78</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/200</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 09/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvyBJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-10-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/199</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>421.93</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-10-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/198</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Laboratórne vyšetrenie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>47.1</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-09-28</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Štátny veterinárny a potravinový ústav, Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín, 42355613</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/197</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Internet update – účtovníctvo 01.-06/2024 </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-09-25</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Arkos s.r.o Černyševskoho 26, Bratislava – mestská časť Petržalka, 35691069</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/196</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zrážková voda  01.07.-30.09.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>252.74</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-10-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/195</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 09/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/194</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava asfaltového povrchu pred garážami RÚVZ Bardejov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>5 198,40</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/35</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Ferejčák- Fejpol Kendice 45, 082 01 Kendice, 32921314 </dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/193</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Záložný zdroj  k PC</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>105.86</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/38</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-26</datum_dorucenia>
		<dodavatel>BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/192</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kontrola a čistenie komínov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>100</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/36</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-26</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mgr. Pavol Demjanovič Kominár BJ, J. Kalinčiaka 3913/8, 085 01 Bardejov, 43017487</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/191</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>60.73</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-09-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/190</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 09/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/189</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 08/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>69.5</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/188</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny08/2023 </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>185.38</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/187</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k PC</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>51.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/202334</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/186</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výmena  drevených prahov v garáži - výmena za oceľové</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1 900,00</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/32</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Šimco _ ZEKO, Hlavná 2195, 085 01 Bardejov, 33967695</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/185</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pracovné odevy</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>87</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/33</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Vaniko s.r.o. Kláštorská 126/19, 085 01 Bardejov, 46275436</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/184</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poistenie nehnuteľnosti  25.09.-24.12..2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>212.77</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. z. 9160139040</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Uniqa poisťovňa a.s Kraskovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124 </dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/183</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 08/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.58</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/182</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.09.2023-05.10.2023Data Safe Basic 8 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26,00+ 40,00</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/181</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –vyúčtovanie  08/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-112.21</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/180</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémová údržba Human Klasik - vyúčtovacia</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-09-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/179</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Ročná previerka funkčnosti EZS</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>71.82</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/30</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/178</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Mandátny certifikát RH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>36</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/27</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Disig a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, 35975946</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/177</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vydanie MC RH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>24</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/28</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-09-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Consult Office s.r.o. jantárová 30, 040 01 Košice, 45561311</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/176</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –záloha   09/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>259.37</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/175</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.09.-30.09.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1500</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/174</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.09.-30.09.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/173</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.09.-30.09.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/172</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické prúžky k Afinion lipid</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>100.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2023/29</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Eurolab Lambda a.s.  T.Milkina 2  917 01 Trnava, 35869429</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/171</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 07/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/170</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 08/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/169</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 09/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-09-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/168</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 08/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-08-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/167</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 08/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/166</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>499.88</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-09-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/165</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>86.04</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-08-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/164</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémová údržba Human Klasik – 07-12/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>151.2</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-08-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/163</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny07/2023 </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>185</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/162</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 07/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/161</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie  07/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-116.74</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/160</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.08.2023-05.09.2023Data Safe Basic 8 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26,00+ 40,00</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/159</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Renovácia tonerov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>115</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/26</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-08-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/158</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.08.-31.08.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/157</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.08.-31.08.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1500</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/156</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.08.-31.08.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/155</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –záloha   08/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>259.37</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/154</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>353.52</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/25</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-07-26</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/153</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 07/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/152</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 07/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/151</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 08/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-08-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/150</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 07/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-07-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/149</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>258.7</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-08-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/148</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>61.8</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-07-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/147</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Internet update účtovníctvo 01.07.-31.12.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-07-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Arkos s.r.o. Černyševského 26, 851 01 Bratislava, 35691069</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/146</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kancelársky papier</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>277.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/23</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-07-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/145</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.07.2023-05.08.2023Data Safe Basic 8 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26,00+ 40,00</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/144</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Papierové utierky jednorazové</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>50.77</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/24</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-07-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Olha Trade s.r.o. 044 44 Kráľovce 167, 36208086</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/143</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Drevené tampóny v skúmavke</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>46.56</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/22</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-07-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno,44083327</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/142</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.07.-31.07.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/141</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.07.-31.07.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/140</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –záloha   07/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>259.37</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/139</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.07.-31.07.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1500</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/138</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 07/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/137</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktualizácia BOZP  PO za I1.Q.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>120</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Mandátna zmluva č. BJ/2017/8 v znení neskorších dodatkov </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/136</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pranie padla I1.Q.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>73.16</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-07-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/135</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 6/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>65.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/134</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie  06/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-105.24</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/133</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>522.54</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-07-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/132</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>185</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. dodatok č. 1/2022/1,2/2022/2 3/2022/3, 4/2023/4, 5/2023/5,/6/2023/6,7/2023/7</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/131</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 06/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>96.04</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/130</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 06/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-07-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/129</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zrážková voda  01.04.-30.06.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>250</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-07-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/128</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 06/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-23</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/127</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>151.88</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-06-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/126</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Účastnícky poplatok- manažérske vzdelávanie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>99</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>Prihláška 09.06.2023</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-06-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Proeko s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava, 35900831</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/125</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 06/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-06-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/124</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 5/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>71</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/123</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 05/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/122</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Vodné, stočné 22.11.-2022 16.05.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>335.63</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-05-25</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/121</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 05/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.95</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/120</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za vyúčtovanie ZP k zmluve </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>9107094622</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/119</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za vyúčtovanie ZP k zmluve </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>9107094624</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/118</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za vyúčtovanie ZP k zmluve </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>9107094623</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/117</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – garáže – vyúčtovanie 01.01.-31.05.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>76.01</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/116</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – kotolňa – vyúčtovanie 01.01.-31.05.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>6 113,32</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/115</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn – kuchynka – vyúčtovanie 01.01.-31.05.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>1.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/114</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.06.2023-05.07.2023Data Safe Basic 8 ks</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26,00+ 49,92</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb, Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb BJ/2023/04</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/113</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie  05/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-129.56</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/112</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 04/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>56.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/111</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia –záloha 06/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>259.37</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/110</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.06.-30.06.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/109</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.06.-30.06.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>3000</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/108</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.06.-30.06.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/107</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Antivírusový program  ESET – na 2 roky , 25 PC</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>823.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2023/20</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Peter Švec – Atis, Hviezdoslavova 1469/61, 905 01 Senica, 11838132</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/106</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 06/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/105</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 05/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-06-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/104</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 05/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-05-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/103</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Diagnostické prúžky – Afinion Lipid panel</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>196.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/17</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-05-25</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Eurolab Lambda a.s. T.Mikina 2, 917 01 Trnava 35869429</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/102</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>419.96</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-06-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/101</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>73.06</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-05-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/100</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 04/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/099</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 05/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/098</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poistenie nehnuteľnosti  25.06.-24.09.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>212.77</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. z. 9160139040</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-10</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Uniqa poisťovňa a.s Kraskovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124 </dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/097</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie 04/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-124.21</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/096</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 04/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.86</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/095</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.05.2023-05.06.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/094</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kontrola a revízia HP 2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>40</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/09</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-05-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>BOZPO-BJ, s.r.o. Šiba 34, 086 22 Kľušov, 46617345</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/093</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 05/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/092</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.05.-31.05.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/091</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.05.-31.05.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/090</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 05/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>291.01</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/089</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.05.-31.05.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>3000</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/088</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 04/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-05-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/087</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 04/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-04-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/086</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ450AU</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>195.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/18</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-04-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/085</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Daň z nehnuteľnosti 1.splátka</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>537.86</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Rozhodnutie č. 1027300465</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-24</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842 </dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/084</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>246.5</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-05-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/083</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>139.82</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-04-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/082</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 04/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-24</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/081</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k PC</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>31.85</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/16</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-04-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/080</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatok za komunálny odpad 1 splátka. 2 splátka</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>772.2</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Rozhodnutie7823302441</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-21</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, 00321842</dodavatel>
		<DPH>BezDPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/079</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Automatický bezdotykový dávkovač</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>65.88</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/15</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-04-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Grand Gastro Catering s.r.o. SNP 997/17, 924 00 Galanta, 50770667</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/078</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Originálne tonery, renovácia tonerov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>152.4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/14</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-04-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/077</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Testovacie prúžky na stanovenie dusičnanov/dusitanov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>42.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/11</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-04-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Centralchem s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, 51324440 </dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/076</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.04.2023-05.05.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/075</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Registrácia domény  21.04.2023-20.04.2024 – vyúčtovacia fa</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-04-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/074</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-30.04.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/073</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-30.04.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/072</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-30.04.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>3468</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/071</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 04/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>354.43</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/070</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 04/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/069</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Registrácia domény 21.04.-2023-20.04.2024</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>21.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-03-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/068</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pranie padla 1.Q.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>84.92</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-04-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>NsP Sv. Jakuba, n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov, 36167908</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/067</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Aktualizácia BOZP  PO za 1.Q.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>120</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Mandátna zmluva č. BJ/2017/8 v znení neskorších dodatkov </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Jozef Choma Šiba 34, 086 22 Kľušov, 43932045</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/066</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 03/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>53.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/065</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 03/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/064</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 03/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.32</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/063</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie 03/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-107.81</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-11</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/062</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>434.13</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-04-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/061</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zrážková voda 01.01.-31.03.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>254.34</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-03-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice, 36570460</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/060</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 03/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-04-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/059</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k PC</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>19.17</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/13</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-03-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>BardComp s.r.o. Hurbanova 22, 085 01 Bardejov, 46931589</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/058</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Testovacie prúžky na stanovenie dusičnanov/dusitanov</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>42.9</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/11</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-03-29</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Centralchem s.r.o. Račianska 66, 831 02 Bratislava, 51324440 </dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/057</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 03/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/056</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>137.46</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-03-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/055</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 02/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>49.05</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-20</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/054</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 03/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-03-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/053</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 02/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/052</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.03.2023-05.04.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/051</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Servisná prehliadka OMV BJ705BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>110.5</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/10</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-03-13</datum_dorucenia>
		<dodavatel>M4 Jajko s.r.o. Fučíkova 5, 085 01 Bardejov, 43919812</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/050</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Kalibrácia teplomera</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>87.6</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/08</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-03-15</datum_dorucenia>
		<dodavatel>MeraTest s.r.o SNP 266/3, 916 01 Stará Tura, 50312928.</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/049</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poistenie nehnuteľnosti  25.03.-24.06.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>212.77</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. z. 9160139040</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Uniqa poisťovňa a.s Kraskovského 15, 851 01 Bratislava, 36631124 </dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/048</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 02/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/047</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie 02/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-86.68</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/046</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 03/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/045</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poštové služby, nájom P.O.Box 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>45.85</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Povolenie 37982020/PKZak-ORaP zo dňa 24.12-2020</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-12</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, 36631124</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/044</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Drevené tampóny v skúmavke</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>46.8</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/07</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-03-07</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Biolab Slovakia s.r.o. Okružná cesta 74, 945 01 Komárno,44083327</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/043</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia záloha 03/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>398.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/042</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-31.03.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>3468</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/041</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-31.03.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/040</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>HP BJ523AI</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>109.34</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Č. zmluvy 2405126464</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2022-12-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Generali Poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, 46552723</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/039</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-31.03.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/038</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 02/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-02-16</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/037</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 02/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-03-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/036</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 02/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/035</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>305.97</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-03-05</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/034</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Papierové utierky jednorazové</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>50.68</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/05</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-02-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Olha Trade s.r.o. 044 44 Kráľovce 167, 36208086</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/033</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Toner Brother - renovácia</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>60.48</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/06</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-02-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Daniela Gerlašinská- DANger Šafárikova 5940/22,080 01 Prešov, 48191167</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/032</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>81.75</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-02-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/031</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za mobilné telefóny 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>200.64</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2021/1, dodatok č. 6/2020/6, dodatok č. 3/2021/3, 4/2021/4, 5/2021/5, 6/2021/6</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/030</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Účastnícky poplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>58.8</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-02-22</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/029</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za pevné linky 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>95.92</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok k zmluve č. 7/2022/7, 8/2022/8,9/2022/9,10/2022/10</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovak Telekom a.s.  Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, 35763469</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/028</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.02.2023-05.03.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/027</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – vyúčtovanie 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>-172.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-01-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/026</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémovú údržba Human Klasik- vyúčtovanie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-02-14</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/025</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-28.02.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>3468</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/024</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-28.02.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>4</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/023</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Zemný plyn 01.01.-28.02.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>167</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/13</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovenský plynárensky priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava, 35815256</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/022</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 02/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>398.1</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-01</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/021</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 02/23</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>7/2015, dohoda č. 3</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis s.r.o. Garbiarska 5 Košice, 53842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/020</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Upratovanie budovy 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>710</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>BJ/2022/15</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ľudmila Jaroščáková upratovacie práce, Becherov 107, 086 35 Becherov, 34516247</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/019</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Bioindikátory pre kontrolu horúcovzdušných sterilizátorov </popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>209</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/04</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-01-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Vitamed .SK s.r.o. 1.mája 45, 902 01 Pezinok, 45487090</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/018</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Účastnícky poplatok</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>129</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-01-27</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Potravinárska komora Slovenska Einsteinova 3817/19, 851 01 Bratislava – mestská časť, 36065803</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/017</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Pripojenie do VPN 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>168</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2022/79</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-01-17</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovanet a.s. Záhradnícka 151 Bratislava, 35954612</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/016</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>STN EN ISO 5667-1</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>22.3</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/02</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-01-26</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava, 30810710</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/015</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Oprava OMV BJ705BH</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>165.97</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>6556593179</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-02-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Š-Autoservis Bardejov s.r.o., Priemyselná 20, 085 01 Bardejov, 36468142</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/014</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Systémovú údržba Human Klasik</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>151.2</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-01-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Hour s.r.o. M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina, 31586163</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/013</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>333.64</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-02-06</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/012</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>PHM</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>56.7</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-01-18</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo1 824 12 Bratislava, 31322832</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/011</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné Čo má vedieť mzdová účt. -vyúčtovanie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-02-02</datum_dorucenia>
		<dodavatel>PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/010</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k VT - vyúčtovanie</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>0</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/03</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-01-31</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/009</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Koncesionárske poplatky za 1.polrok 2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>111.48</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-01-30</datum_dorucenia>
		<dodavatel>RTV s.r.o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava, 47232480</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/008</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Spotrebný materiál k VT</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>310.82</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/03</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-01-25</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Datacomp s.r.o. Moldavská cesta II. 49/2413, 040 11 Košice, 38212466</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/007</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Výkon funkcie GDPR a KB za 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>140</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva č. BJ/2018/2, dodatok k Zmluve 5/2020/5, dodatok k Zmluve 8/2021/8</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-01-19</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ing. Ivan Kolka Okružná 11/13, 958 07 Veľké Ripňany, 40364003</dodavatel>
		<DPH>Bez DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/006</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Poplatky za orange telefón 06.01.2023-05.02.2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>26</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Dodatok  k Zmluve o poskytovaní verejných služieb</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-01-08</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Orange Slovensko, a .s Metodova 8, 821 08 Bratislava, 35697270</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/005</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Neprenosné parkovacie karty na rok 2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>90</hodnota_faktury>
		<identifikacia_objednavky>BJ/2023/01</identifikacia_objednavky>
		<datum_dorucenia>2023-01-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Bardejovský podnik služieb Štefánikova 786, 085 88 Bardejov, 00619621</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/004</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Elektrická energia – záloha 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>548.18</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Číslo zmluvy 151382022, BJ/2022/12</identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-01-09</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/003</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2023- záloha</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>72</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-01-04</datum_dorucenia>
		<dodavatel>PSDOMOV s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina, 51108178</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/002</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Monitorovanie EZS 01/2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>43.45</hodnota_faktury>
		<identifikacia_zmluvy>Zmluva 7/2015 a dohoda č.3 o postúpení práv a povinnosti k Zmluve </identifikacia_zmluvy>
		<datum_dorucenia>2023-01-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Filip Servis  s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice, 453842103</dodavatel>
		<DPH>s DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<cislo_faktury>23/001</cislo_faktury>
		<popis_fakturyy>Predplatné Bardejovské novosti 2023</popis_fakturyy>
		<hodnota_faktury>39</hodnota_faktury>
		<datum_dorucenia>2023-01-03</datum_dorucenia>
		<dodavatel>Ponet press Mgr. Miron Kantuľák Štefánikova 61, 085 01 Bardejov, 17277515</dodavatel>
		<DPH>S DPH</DPH>
		<mena>EUR</mena>
	</Polozka>
</Faktury_2023>