<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<Root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5282/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO IV.Q. 2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>114.34</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5283/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5284/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>65.59</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5285/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>67.88</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5286/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>31.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5287/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 01-12/2023 - vyúčtovanie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>-4790.87</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5288/2023</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>elektrická energia 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>210.35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5001/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2383.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>116/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5002/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>274.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>117/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5003/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 12/2023</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5004/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 01/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>24.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5005/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Servisná prehliadka SL 668 BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>426.25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>1/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5006/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5007/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Havarijné poistenie SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>681.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>6401000679</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.01.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5008/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 01/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5009/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistné - majetok</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>225.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>6040511800</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5010/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Online školenie - ročné zúčt. Dane</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>68.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5011/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>48.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5012/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>mobilné telefóny + obal + sklo </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>801.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>J&amp;M GROUP, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Letná 47, 052 01 Spišská Nová Ves</Adresa>
		<ICO>36598364</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5013/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 01/2024 a kybernetická bezpečnosť I.Q. 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5014/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Systémová údržba Human Klasik 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>341.11</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dielo č. 190/2006</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HOUR, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>M. R. Štefánika 836/33, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>31586163</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5015/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1909.59</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>7/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.01.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5016/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 1/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5017/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Systémová údržba programu VEMA</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>168</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>9/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Seyfor Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</Adresa>
		<ICO>36237337</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5018/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 1/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>110.21</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5019/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 02/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5020/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mandátny certifikát - zástupca RHaGTSÚ</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>4/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Disig, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35975946</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5021/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Administratívny poplatok za vydanie podpisu </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>7.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>3/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>nakupujbezpecne.sk, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hlavná 1020/10B, 059 21 Svit</Adresa>
		<ICO>46089969</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5022/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 2/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5023/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>308</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>6/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5024/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5025/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>64.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5026/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 1/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5027/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava a servis garážových brán</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>699.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>10/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>KALETA, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 1430/93, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>45593370</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5028/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava časti podlahy pri vstupe do budovy RÚVZ SL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>980.27</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>45597</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HUTREALSTAV, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Malý Lipník 162, 065 46 Malý Lipník</Adresa>
		<ICO>43769012</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5029/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 02/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5030/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vlajka SR, vlajka EÚ</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>12/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Vlajky s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Karola Salvu 2004/6, 034 01 Ružomberok</Adresa>
		<ICO>55323952</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5031/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Spisové obaly</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>70</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>13/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Tlačiareň Pavlovský, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Lipová 1577/23, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>52205100</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5032/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 1/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>212.34</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5033/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5034/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Servisná prehliadka SL 501 AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>330.46</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>14/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.02.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5035/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 02/2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5036/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>48.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>08.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5037/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 2/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.02.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5038/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2243.04</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>17/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5039/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 2/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>91.42</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5040/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 03/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5041/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Preškolenie vodičov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>108</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>15/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Autoškola METIS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 13, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36479403</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5042/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>71.03</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5043/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5044/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>168</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>16/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5045/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 2/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5046/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>256.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>2/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5047/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 3/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5048/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Konferenčný poplatok - PhDr. Ženčuchová</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>50</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>A-medi management s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarošova 1, 831 03 Bratislava</Adresa>
		<ICO>44057717</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5049/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Konferenčný poplatok -Mgr. Zahorjanová</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>50</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>A-medi management s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarošova 1, 831 03 Bratislava</Adresa>
		<ICO>44057717</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5050/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 2/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>176.48</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5051/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 03/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5052/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>35</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.03.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5053/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poistenie osôb OMV SL501AH</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>65.84</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>700760305</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5054/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Publikácie</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>87.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>18/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>D2R engineering, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Na letisko 42, 058 01 Poprad</Adresa>
		<ICO>36502154</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5055/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>48.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5056/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 03/2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5057/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Referenčný štandard Kit chlorine</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>91.71</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>5/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>WAFY chromservis s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kosatcová 13, 841 07 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5058/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 3/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.03.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5059/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2014.89</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>21/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5060/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 3/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>95.78</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5061/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 04/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5062/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Účastnícky poplatok - Finančná kontrola 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>89</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PROEKO-Inštitút vzdelávania s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava</Adresa>
		<ICO>50685406</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5063/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO I.Q. 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>150.51</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5064/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>414.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>20/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5065/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>64.91</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5066/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5067/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 3/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5068/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 4/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5069/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 3/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>166.82</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5070/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 04/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5071/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5072/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Daň z nehnuteľnosti 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1056.29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2024 (528,14 €)
</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1108/1, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>00330167</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5073/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Miestny poplatok za komunálny odpad 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>106.28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.04.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Mesto Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 1108/1, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>00330167</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5074/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie sady Afinion</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>177.49</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>22/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>23.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Eurolab Lambda, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>T. Mikina 2, 917 01  Trnava</Adresa>
		<ICO>35869429</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5075/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP a havarijné poistenie SL668BX</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1033.32</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>8020038805</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5076/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárkse práce - revízia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>65</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>19/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Karol Kmeč - KMEKOM</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>35397616</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5077/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Uteráky KAMIKO</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>22.62</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>24/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>KAMIKO - HYGIENE s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>45965340</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5078/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>STN EN ISO normy</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>43.7</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>25/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>26.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skušobníctvo SR</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava</Adresa>
		<ICO>30810710</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5079/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.04.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5080/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2149.44</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>27/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5081/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 4/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5082/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP - obuv</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>28/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Danka Firmentová - MEDEA</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 20, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>34311092</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5083/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 04/2024 a kybernetická bezpečnosť II.Q. 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5084/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 05/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5085/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 4/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>103.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5086/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz nebezpečného odpadu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>150.51</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodňovaní odpadov a odbere druhotných surovín
zmluva o odbere, preprave a zneškodnení nebezpečných odpadov</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5087/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>InBody 270 - diagnostický prístroj</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>5500</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Kúpna zmluva</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>14.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>MedSystem s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pražákova 1008/69, 639 00 Brno</Adresa>
		<ICO>25346873</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5088/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>83.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>29/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>43714455</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5089/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Bioindikátory</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>448.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>23/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VITAMED SK s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>1.mája 45, 902 01 Pezinok</Adresa>
		<ICO>45487090</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5090/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>375.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>26/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5091/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>72.34</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5092/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5093/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 4/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>32.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5094/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 5/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>104</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5095/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 4/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>162.74</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5096/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 05/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.05.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5097/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5098/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2172.84</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>31/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5099/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5100/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Software Body Analyzer</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1750</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Kúpna zmluva</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PERUN SK s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>1. Mája 131/20, 960 01 Zvolen</Adresa>
		<ICO>50402935</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5101/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 05/2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.05.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>07.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5102/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 06/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5103/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 5/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>12.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5104/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>268.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>30/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5105/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 5/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>127.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5106/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5107/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>91.92</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5108/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Skúška MPS-odber vzoriek vody</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>360</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>záväzná prihláška</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Výskumný ústav vodného hospodárstva</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nábr.arm.gen.L.Svobodu 5,812 49 Bratislava-St. Mesto</Adresa>
		<ICO>00156850</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5109/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Penále</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>21.49</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Rozhodnutie č. 700-3110473424-GC04/24</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Sociálna poisťovňa, pobočka Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Budovateľská 42/535,064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>30807484</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5110/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>DPH k faktúre č. 5087/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1100</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Daňové priznanie 05/2024</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Daňový úrad Prešov, pobočka Stará Ľubovňa</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Prešovská 325, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>42499500</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5111/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 5/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>96.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5112/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 6/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5113/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 5/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>161.14</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5114/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 06/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5115/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.06.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5116/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelársky materiál, toner, pamäť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>172.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>35/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5117/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Licencie Microsoft</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>30.7</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>34/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>trade technology s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>1. mája 26, 040 18  Košice-Krásna</Adresa>
		<ICO>47594845</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5118/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>125.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>32/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMERT s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Daxnerovo nám. 2, 821 08  Bratislava 2</Adresa>
		<ICO>17318793</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5119/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Toner Lexmark</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>274.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>38/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5120/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5121/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2219.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>37/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.06.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5122/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Výroba a montáž police</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>104.57</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>40/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PT bouw s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ružová 577/35, 065 44 Plaveč</Adresa>
		<ICO>47507829</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5123/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 6/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5124/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 07/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5125/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie aktivity</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Drieňová 27, 821 01  Bratislava - Ružinov</Adresa>
		<ICO>42131758</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5126/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>156.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>36/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>03.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5127/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 06/2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5128/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 6/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>58.39</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5129/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO II.Q. 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>120.41</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5130/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Počítač Alza</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>532.56</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>33/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Alza.sk s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-mestská časť Nové Mesto</Adresa>
		<ICO>36562939</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5131/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>78.12</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5132/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5133/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava elektr. Inštalácie, rozšírenie zásuvk. Obvodov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>216</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>39/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Milan Kulik - PROM -EL</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Podsadek 1905/147, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>33068003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5134/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 6/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>38.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>17.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5135/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 7/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5136/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mandátny certifikát - zástupkyňa RHaGTSÚ</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>43/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Disig, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35975946</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5137/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>SSCD zariadenie+čítačka - zastupkyňa RHaGTSÚ</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>62</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>42/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>nakupujbezpecne.sk, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hlavná 1020/10B, 059 21 Svit</Adresa>
		<ICO>46089969</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5138/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava telefónnych rozvodov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>130</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>41/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Miroslav Kuľka-MK_TELMONT</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Rastislavova3483/10, 058 01 Poprad</Adresa>
		<ICO>41880692</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5139/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 6/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>185.29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5140/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 07/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>22.07.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5141/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5142/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5143/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 07/2024+kybern. Bezpečnosť III.Q.2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5144/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 7/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.07.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5145/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2389.29</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>45/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5146/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 08/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5147/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 7/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>141.47</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>21.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5148/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>168</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>44/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>15.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5149/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>75.25</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5150/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5151/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 7/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>108.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5152/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 8/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5153/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 7/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>192.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5154/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 08/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5155/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>28.08.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5156/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 08/2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5157/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2427.54</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>47/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5158/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.08.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5159/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Škoda Octavia Selection</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26170</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Kúpna zmluva</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5160/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Škoda Karoq Selection</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>26400</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Kúpna zmluva</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>05.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5161/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 8/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5162/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 09/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5163/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 8/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>56.92</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5164/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>70.31</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5165/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5166/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>60.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>51/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>43714455</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5167/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PC Led GO+Microsoft Office</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>291</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>52/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>trade technology s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>1. mája 26, 040 18  Košice-Krásna</Adresa>
		<ICO>47594845</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5168/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>840.72</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>9300056615</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5169/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP a havarijné poistenie Škoda Octavia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>5.97</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>9300056774</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>11.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5170/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 8/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>67.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5171/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>196</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>46/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5172/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Oprava tlačiarne HP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>43</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>53/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>19.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5173/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 9/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5174/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 09/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5175/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 8/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>192.72</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5176/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5177/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kancelárske potreby</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>309.59</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>55/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMCAS, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 1/167, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36494721</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5178/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Drogéria - dezinfekcia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>76.13</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>54/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>24.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>01.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>CALENDULA, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 238A, 065 11 Nová Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>35748320</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5179/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP a havarijné poistenie Škoda Octavia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1095.96</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>8880236518</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>25.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.09.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5180/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5181/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plynového zariadenia 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>566.76</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>50/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tovarenská 7, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36483176</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5182/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Odborná prehliadka plyn. kotolne a odbor. prehliadka a skúška tlak. nádoby 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>237.66</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>49/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INŠTALA NOVÁ, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tovarenská 7, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36483176</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5183/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 09/2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.09.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5184/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2553.54</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>57/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>01.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5185/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Mandátny certifikát - RHaGTSÚ</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>59/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Disig, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35975946</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5186/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Administratívny poplatok za vydanie podpisu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>7.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>58/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>nakupujbezpecne.sk, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hlavná 1020/10B, 059 21  Svit</Adresa>
		<ICO>46089969</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5187/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 10/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5188/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vrátené poistné Škoda Karoq</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>-771.61</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>8880236518</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>04.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5189/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 9/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>89.71</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5190/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 9/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5191/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vývoz TKO III.Q. 2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>150.51</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o vývoze a zneškodnení odpadov a odbre druhotných surovín</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>EKOS, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Popradská 24, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36168475</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5192/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>168</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>56/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>07.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5193/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>74.82</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5194/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5195/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Accu-chek - diagnostiká</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>31.98</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>60/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>INTES Poprad, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Námestie sv. Egídia 95, 058 01 Poprad</Adresa>
		<ICO>36449814</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5196/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia detektorov plynu</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>157.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>48/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Michal Ždiňák - ELEKTROMONTÉR</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 30, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>10772162</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5197/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>PZP a havarijné poistenie Škoda Karoq</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>771.62</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>8880236518</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Dostojevského rad 4. 815 74  Bratislava</Adresa>
		<ICO>00151700</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5198/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Tonery</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>150.28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>61/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>COMERT s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Daxnerovo nám. 2, 821 08  Bratislava 2</Adresa>
		<ICO>17318793</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5199/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Uafalan - aktualizácia 2025</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>192</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>16.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ARKOS spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Černyševského 26, Bratislava</Adresa>
		<ICO>35691069</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5200/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 9/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>72.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5201/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kominárkse práce - revízia</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>65</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>19/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Karol Kmeč - KMEKOM</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Nová Ľubovňa 829, Nová Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>35397616</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5202/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 10/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>14.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5203/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 9/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>196.48</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5204/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zimné pneumatiky vrátane diskov + prezutie OMV AA315ML, AA318ML</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1070</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>63/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>17.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slavko Vojtek</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Garbiarska 76/13, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>40322939</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5205/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5206/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 10/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>21.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>29.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5207/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>31.10.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5208/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Upgrade disig desktop signer</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>51.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>64/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Disig, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35975946</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5209/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 10/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>30.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5210/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2345.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>66/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5211/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Testovacie sady Afinion</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>421.3</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>68/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.10.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>06.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Eurolab Lambda, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>T. Mikina 2, 917 01  Trnava</Adresa>
		<ICO>35869429</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5212/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 11/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5213/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 10/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>125.1</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5214/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 10/2024+kybern. Bezpečnosť IV.Q.2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>240</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5215/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>218.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>65/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5216/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>66.5</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5217/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5218/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Gumové autokoberce do vozidiel</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>131.9</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>70/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>08.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>13.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>ALD MOBIL SL, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 33/367, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>47558750</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5219/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Aktualizácia VEMA 11/24-10/25</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>210.24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Seyfor Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava</Adresa>
		<ICO>36237337</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5220/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Orezanie živého plota pred budovou RÚVZ SL</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>130</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>62/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Verejnoprospešné služby, p.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 21, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>31953492</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5221/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 11/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>12.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5222/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Poradca 2025</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>110</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>PORADCA s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Pri Celulózke 40, 010 01  Žilina</Adresa>
		<ICO>36371271</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5223/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 10/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>39.6</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>18.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5224/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 11/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>15.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>25.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5225/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 10/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>224.76</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5226/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Papierové utierky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>228.96</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>69/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>20.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>VILLA MARKET s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Ľaliová 13, 052 01  Spišská Nová Ves</Adresa>
		<ICO>31668461</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5227/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>22.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>26.11.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5228/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP - uteráky</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>148.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>73/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>27.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>BESH, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Jarmočná 55, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>46786538</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5229/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>28.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5230/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>2011.74</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>74/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>29.11.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>02.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>UP Déjeuner, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Tomášikova 16529/23D, 821 01  Bratislava</Adresa>
		<ICO>53528654</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5231/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Kalibrácia teplomerov</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>103.2</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>72/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská legálna metrológia, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Geologická 9966/1, 821 06 Bratislava-Podunajské Biskupice</Adresa>
		<ICO>37954521</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5232/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 11/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>02.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5233/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zemný plyn 12/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1305</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke zemného plynu</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5234/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 11/2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>04.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>09.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5235/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Metrologické overenie sondy</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>806</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>67/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>05.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská metrologický ústav</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Karloveská 63, 842 55  Bratislava</Adresa>
		<ICO>30810701</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5236/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vodné a stočné 11/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>109.66</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Podtatranská vodáresnká prevádzková spoločnosť, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hraničná 662/17, 058 89  Poprad</Adresa>
		<ICO>36500968</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5237/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Stravné lístky </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>280</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Identifikacia_objednavky>75/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ľubovnianska nemocnica, n.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obrancov mieru 3/3, 064 01  Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>37886851</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5238/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby - pevná sieť</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>72.78</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35720590</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5239/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>28</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>06.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>10.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5240/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Toaletný papier</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>143.64</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>76/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>09.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>HEGDAG, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Obchodná 3, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>36464724</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5241/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>OOPP</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>242.4</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>77/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>10.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Janka Mišenková - BUSHLION</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Za vodou 1388/12, Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>43714455</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5242/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zodp. osoba GDPR 12/2024 </Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>90</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o poskytovaní služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Ing. Ivan Kolka</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Okružná 11/13, 956 07  Veľké Ripňany</Adresa>
		<ICO>40364003</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5243/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>poštovné 11/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>44.8</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Povolenie 97/2021/PKZaK_ORaP</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>11.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.01.2025</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská pošta, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Partizánska cesta č. 9, 975 99  Banská Bystrica</Adresa>
		<ICO>36631124</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5244/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Dátové SIM karty 12/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>40</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Orange Slovensko, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Metodova 8, 821 08 Bratislava</Adresa>
		<ICO>35697270</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5245/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Zabezpečenie funkcie technika PO 12/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>36</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>mandátna zmluva 1/2013</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>13.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>LIVONEC SK, s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Hviezdoslavova 26, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>48121347</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5246/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Internet 12/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>180</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>97/2023</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovanet, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Záhradnícka 151, 821 08  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35954612</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5247/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Elektrická energia 11/2024</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>258.37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o dodávke elektrickej energie</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>16.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>30.12.2024
03.01.2025</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenský plynárenský priemysel, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Mlynské nivy 44/a, 825 11  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35815256</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5248/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Prenájom vysokozdvižnej plošiny - demontáž</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>72</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>71/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>SLOBYTERM, spol. s r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Levočská 20, 064 01 Stará Ľubovňa</Adresa>
		<ICO>31719104</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5249/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>LED GO PC+Microsoft Office</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>1308</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>79/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>trade technology s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>1. mája 26, 040 18  Košice-Krásna</Adresa>
		<ICO>47594845</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5250/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Vzdelávacie aktivity</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>45</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>nie</S_DPH>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>23.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Drieňová 27, 821 01  Bratislava - Ružinov</Adresa>
		<ICO>42131758</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5251/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Monitory k PC</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>463.24</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_objednavky>80/2024</Identifikacia_objednavky>
		<Datum_dorucenia_faktury>18.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Alza.sk s.r.o.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Sliačska 1D, 831 02 Bratislava-mestská časť Nové Mesto</Adresa>
		<ICO>36562939</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5252/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>37</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>19.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>20.12.2024</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
	<Polozka>
		<Cislo_faktury>5253/2024</Cislo_faktury>
		<Popis_fakturovaneho_plnenia>Hlasové služby – mobilný telefón</Popis_fakturovaneho_plnenia>
		<Celkova_suma>52.75</Celkova_suma>
		<Mena>EUR</Mena>
		<S_DPH>áno</S_DPH>
		<Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>zmluva o pripojení</Identifikacia_zmluvy_ak_faktura_suvisi_s_povinne_zverejnovanou_zmluvou>
		<Datum_dorucenia_faktury>31.12.2024</Datum_dorucenia_faktury>
		<Datum_uhrady_faktury>03.01.2025</Datum_uhrady_faktury>
		<Nazov_dodavatela>Slovak Telekom, a.s.</Nazov_dodavatela>
		<Adresa>Bajkalská 28, 817 62  Bratislava</Adresa>
		<ICO>35763469</ICO>
	</Polozka>
</Root>